捷佳伟创半年预盈超11.65亿 合同负债大涨订单加速转化

2024-07-04 08:14:41 - 长江商报

长江商报消息●长江商报记者徐阳

光伏设备龙头捷佳伟创(300724.SZ)经营业绩高速增长。

7月2日晚,捷佳伟创公告,预计今年上半年实现净利润11.65亿元—13.53亿元,同比增长55.00%—80.00%。业绩增长主要由于公司订单持续验收带来收入增长。

长江商报记者注意到,捷佳伟创深耕太阳能光伏电池装备领域,受益行业景气高企,公司新增订单高速增长,推动业绩规模提升。2023年末,公司总资产为391.34亿元,较2018年上市当年增加了346.9亿元,增幅高达7.8倍。

营收净利连续8年高增长

捷佳伟创中报预喜。

7月2日晚,捷佳伟创公告,2024年1月—6月,公司预计归属于上市公司股东的净利润(简称“净利润”)为11.65亿元—13.53亿元,比上年同期增长55.00%—80.00%;扣除非经常性损益后的净利润(简称“扣非净利润”)为11.2亿元—13.08亿元,比上年同期增长62.82%—90.13%。

针对亮眼的业绩表现,捷佳伟创在业绩预告中表示,报告期内,公司订单持续验收带来收入增长。

公开资料显示,捷佳伟创主要从事太阳能光伏电池设备研发、制造与销售。公司聚焦太阳能光伏行业,拥有业内先进的太阳能电池装备研发、制造和生产供应能力,主要产品连续七年产销量位居行业前列。

近年来,光伏行业景气度走高,捷佳伟创新签订单大幅增长、业务规模扩大,公司的经营业绩也持续攀新高。

财报显示,2016年至2023年这8年时间里,捷佳伟创营收及净利均实现同比增长。其中,公司营业收入由8.31亿元增至87.33亿元,净利润由1.78亿元增至16.34亿元,扣非净利润由1.1亿元增至15.25亿元。

截至2024年一季度末,捷佳伟创合同负债余额为182.03亿元,同比大涨133.79%;同时,公司存货高达221.44亿元,同比上升152.09%。合同负债及存货均创新高,公司订单充裕并处于持续扩充的阶段。

不过,需要关注的是,2023年末,捷佳伟创经营性现金流净额同比增长142.36%至35.17亿元,到了2024年一季度末经营性现金流净额转负,净流出1.32亿元,同比大降111.69%。对此,公司解释称主要是一季度支付采购原材料款增加所致。

累计募集资金36.33亿

捷佳伟创持续加大研发投入以保持竞争优势。

据了解,捷佳伟创作为太阳能电池设备的领先企业,致力于打造成技术平台型企业,全面布局TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿太阳能电池装备,提供高效太阳能电池装备及智能制造系统解决方案,同时,顺应光伏装备产品发展路径向半导体装备领域延伸,此外,公司还积极拓展锂电新能源装备领域,并在锂电真空专用设备领域取得突破。

长江商报记者注意到,为紧跟行业技术发展趋势,捷佳伟创不断加大研发投入力度,2021年至2024年第一季度,公司研发投入金额分别为2.38亿元、2.86亿元、4.67亿元、1.49亿元,同比增长24.38%、20.12%、63.46%、81.39%,占营业收入比例分别为4.71%、4.76%、5.35%、5.78%。

截至2023年末,捷佳伟创已获得专利616项,其中发明专利63项,具有较强的技术研发实力。2021年末公司拥有研发人员698人,到2023年末研发人员达1128人,占员工总人数的16.03%。

凭借竞争优势,近年来,公司的综合毛利率持续增长,从2021年的24.6%提升至2023年的28.95%;2024年第一季度进一步升至32.94%,较上年同期增加10.16个百分点。对应的净利率也保持稳中有升,2021年至2024年第一季度分别为14.14%、17.43%、18.77%、22.49%。

值得一提的是,自2018年上市以来,捷佳伟创通过再融资扩大生产,加速产品升级迭代。数据显示,公司首发融资11.33亿元,后于2021年再融资25亿元,累计募集资金36.33亿元,募投项目主要围绕HJT、PERC+/TOPCon等硅基太阳能技术路线展开。

2018年末,捷佳伟创资产规模仅44.44亿元,2021年末破百亿达127.83亿元,到了2023年末已增长至391.34亿元,5年间资产规模增加了346.9亿元,整体增幅高达7.8倍。

责编:ZB

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