公司召开2023年度内部审计负责人述职会
1月15至16日,公司2023年度内部审计负责人述职会在雄安召开,这是公司首次举办内部审计负责人年度述职。公司党委副书记、董事李燕明出席会议并讲话。李燕明充分肯定了公司全体内部审计人员取得的成绩,并对下一步工作提出要求,一是要始终把政治标准放在首位,立足审计监督定位,聚焦主责主业,夯实专业能力,构建集中统一、全面覆...
2023年内部审计述职报告:本年总结、来年计划(很好)
总之,内部审计作为企业发展的卫士,审计部作为公司后勤的重要一环,明年的工作依然是艰巨的,我要继续加强审计队伍建设,做好培训工作,持续提升审计人员综合能力素养,戒骄戒躁,做到凡事有章可循、有法可依,实事求是地提出问题及处理问题,切忌主观、武断。为公司的二次创业作出最大限度的贡献!
广汇物流股份有限公司关于公司及相关人员收到中国证券监督管理...
监事会认为,公司终止实施本次员工持股计划的相关程序符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司2019年员工持股计划管理办法(修订稿)》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司发展战略、经营规划和财务状况等方面造成不利影...
中衡设计:独立董事2023年度述职报告(张浩)
为了解公司业务实际开展情况,积极履行作为独立董事的职责,报告期内,本人通过电话、微信、会谈、实地考察、参加现场会议等多种形式积极履行独立董事职责,密切关注公司的经营管理情况和财务状况,与公司管理层及其他相关工作人员全面沟通和了解公司的生产经营和规范运作情况。在公司年度报告审计期间,认真听取管理层对经营状况和...
兖矿能源:独立董事述职报告(蔡昌)
2023年上半年,我与公司内部审计机构及会计师事务所进行多次沟通,与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流;同时,广泛通过电视、广播、报纸、网络等媒体了解公司的生产经营及运营治理状况,以会议座谈、电话、传真及电子邮件等多种方式与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系,时刻关注...
第一创业:2023年度独立董事述职报告(刘晓华)
2023年度任职期间内,本人参加了2023年度审计工作沟通会议,与审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)从会计师的独立性和专业胜任能力、2023年度审计范围、进程安排、人员安排、内部控制及风险判断、重点审计领域、2023年重要变化、沟通安排等方面进行了充分的事前沟通与讨论,并持续监督2023年度审计工作(www.e993.com)2024年11月24日。
海越能源集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告(更正版)
中审众环对公司2023年度财务报表出具了非标意见审计报告和否定意见内控审计报告,上述报告是根据中国注册会计师审计准则要求,出于职业判断出具的,依据和理由符合有关规定,客观反应了公司2023年度财务状况、经营成果和内部控制情况。董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员等积极采取有效措施,尽力在2024年消除上述所涉及事项...
北京金橙子科技股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告
2.人员信息截至2023年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人179人,共有注册会计师1395人,其中745人签署过证券服务业务审计报告。3.业务规模容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元,其中审计业务收入254,019.07万元,证券期货业务收入135,168.13万元。
睿创微纳: 独立董事2023年度述职报告(余洪斌)
(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况??????????报告期内,本人积极与公司内审部及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际会计师事务所”)进行沟通,听取了内审部工作计划和内部审计事项汇报,与内审部人员就内部审计事项进行了讨论,并提出了...
航天工程:航天工程公司独立董事2023年度述职报告—谢鲁江
报告期内,我认真审阅了公司内部审计相关工作资料,督促公司内部审计部门严格、准时按照审计计划执行。在公司2022年度报告编制与审计过程中,与公司年度审计会计师事务所就年报审计的工作计划、审计人员安排、重点关注内容等事项进行了沟通,针对审计过程、审计重点关注事项、审计中存在的问题进行深入讨论。