曾斌&李建伟:最新上市公司监管执法和公司治理的趋势
首先,尽管在许多人眼中,上市公司往往象征着规模大、实力强、形象高大上,但实际情况并不完全如此。从我掌握的6月份之前的数据来看,有超过75%的上市公司市值在百亿以下,这显示出一个非常明显的“尾部化”现象。进一步分析,可以发现市值50亿以下的公司占据了超过一半,甚至还有约15%的公司市值在20亿以下。值得注意的是,...
...芯华章被曝大规模裁员50%,内部回应;马斯克自曝曾两次差点被暗杀
7月14日消息,近期有爆料称,国产EDA大厂开始大规模裁员,裁员比例高达50%,甚至软件部门接近60%。芯华章内部人士对此事进行了回应,明确表示裁员50%的说法是谣言,并强调公司正在进行战略收缩,但人员优化比例有限。芯华章由前新思科技中国区副总经理王礼宾于2020年创立,正值中国大力推动国产EDA工具发展,希望打破国外厂商垄断的...
内部审计耐人寻味的事实真相
外部审计师不认为内部审计具有应有的价值许多时候,外部审计师希望通过内部审计来完成一些他们原本需要完成的工作,以对公司财务报告的可靠性进行重要保证。许多首席财务官会纵容甚至鼓励这种行为,以尽可能降低审计费用。不幸的是,这些工作往往低于内部审计人员的技能水平,而且可能枯燥乏味。这种做法没有考虑到内部审计师从事...
岭南生态文旅股份有限公司 关于2023年度内部控制自我评价报告
公司依据企业内部控制规范体系、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》以及公司《内部审计制度》等相关规定组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了...
会计师由中兴华变更为毕马威,审计费由615万猛增至1550万!
(四)压实上市公司和中介机构责任。切实发挥独立董事监督作用,强化审计委员会的反舞弊职责。推动上市公司建立绩效薪酬追索等内部追责机制。提高对公司内部人举报造假的奖励金额。对审计评估机构坚决“一案双查”、并联立案,对串通舞弊等违法案件从重处罚,对重大违法违规的中介机构,坚决执行暂停或禁止从事证券服务业务、吊销...
内部审计制度体系如何搭建?(附最新上市公司内审制度)
第五条公司在董事会下设立审计委员会,制定审计委员会工作细则(www.e993.com)2024年11月24日。审计委员会由三名董事组成,其中独立董事为两名,且其中一名独立董事为会计专业人士并担任召集人。第六条公司在董事会审计委员会下设立内部审计部,对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部对审计委员会负责...
中国中免: 中国旅游集团中免股份有限公司2023年度审计报告
??????????????????????????????????及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。????????????????????????????????????????????????????二、形成审计意见的基础...
中信特钢: 2023年年度审计报告
??????????起人股??17,882.8??万股,其中:冶钢集团持有国家股??17,122.8??万股,东风汽车公司持有??532??万??????????股,襄阳汽车轴承股份有限公司持有??228??万股,其他社会法人持有??760??万股,内部职工持有??????????码为??000708。发行后经过数次的分股和配股后,...
无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产...
在业绩承诺期间内的任一会计年度末,如果无锡开祥公司经审计的截至当期期末的累计实际净利润低于截至当期期末累计承诺净利润,钱金祥、钱犇应以本次交易中所获得的公司股份和现金向公司进行补偿。(三)业绩补偿及减值补偿安排1、业绩补偿业绩承诺期内,如果标的公司当年年末实际累积实现的净利润未达到累积承诺的净利润,...
东方证券股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告
●本次担保预计:东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审议通过并提请股东大会审议,公司及子公司分别为资产负债率70%以下及超过70%的全资子公司新增担保总额不得超过公司最近一期经审计净资产的10%。●被担保人名称:公司直接和间接持股的全资子公司...