陕煤供应链: 全面升级风险管理体系,筑牢企业安全防护网
通过细化岗位职责、实施区域化精细管理,从合同、单据、票据、资金、货权、物权等多个维度进行全面梳理与监督,利用“数链”及业财一体化信息平台增强风险预警能力,切实保障货物与资金的安全,确保业务运行的安全合规与风险可控。多管齐下,筑牢贸易经营“安全堤”针对政策性风险特别是虚假贸易活动,公司扎实开展省属企业...
IPO被否主因:关联交易内控问题成拦路虎
一周两次的发审会牵动着首发排队企业的神经,谁将上会、审核要点及结果如何,都是目前在审600多家首次公开发行(IPO)排队企业关注的焦点。证券时报记者梳理本轮IPO重启以来12家首发被否企业的原因发现,关联交易、内部控制不合规是触发发审委委员投反对票的主要因素。关联交易是硬伤IPO发审会自去年4月30日重启以来,已...
152个常见财务内控问题及原因对照表(收藏)
梳理流程、完善制度主要围绕风险评估和控制活动展开风险五要素仅围绕风险评估和控制活动展开不符合全面性原则的要求。82内部控制的制定,可以回避和避免一切风险存在风险-作用有效内部控制的制定和执行可以有效的控制风险,但是并不能够回避和避免一切风险83确保公司经营管理过程不存在任何风险风险-作...
ST百利:公司已启动针对内控缺陷的核查与内控流程梳理
ST百利(603959.SH)5月21日在投资者互动平台表示,公司已启动针对内控缺陷的核查与内控流程梳理。(记者毕陆名)免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。
中央纪委国家监委网站:紧盯国资监管责任落实,推动全面梳理存量...
梳理中央和省市区有关城市居民小区配套用房的方针政策,厘清区自然资源和规划分局、住建局、民政局、教体局、卫健委、街道等单位的法定职责、履职情况,形成职责清单,并向各主管、监管单位提出46个具体建议,督促履职尽责。与此同时,淮阴区纪委监委通过“室组地”联动,对存在的突出问题逐一核查、逐一销号,通过现场...
关于印发《常州辖区银行业金融机构重要信息系统突发事件应急管理...
一是系统梳理内部规章制度,开展内控制度建设回头看,通过修订完善内控制度来增强规章制度的健全性、有效性和可操作性(www.e993.com)2024年11月23日。二是明确各项业务和管理制度定期评审和更新的要求,及时对各项业务风险的后果和发生的可能性进行评估,根据评估结果积极探索有效的风险控制措施,进一步完善内控体系。
...| 新会计法系列解读之五——强化企业和行政事业单位内部控制...
党的十九届四中全会强调“坚持权责法定,健全分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗制度,明晰权力边界,规范工作流程,强化权力制约”。各单位通过建立健全并有效实施内部控制,一方面对单位的制度、流程、岗位进行系统梳理,明确了岗位职责、业务流程和权力运行清单,形成了科学有效的权力制约和协调机制;另一方面,对权力运行...
强化企业和行政事业单位内部控制建设 助推国家治理体系和治理能力...
党的十九届四中全会强调“坚持权责法定,健全分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗制度,明晰权力边界,规范工作流程,强化权力制约”。各单位通过建立健全并有效实施内部控制,一方面对单位的制度、流程、岗位进行系统梳理,明确了岗位职责、业务流程和权力运行清单,形成了科学有效的权力制约和协调机制;另一方面,对权力运行...
“五位一体”大风控体系在中央企业的实践与探索
二、建立“五位一体”公司大风控体系防范全流程风险1.事前评估预警一是不断夯实风险防控水平,建立前移式的风险预警机制。近年来,北京院在风险防控预警监测方面,进一步完善优化对于公司重大风险事项的报告程序,梳理并明确报告范围,统筹建立起较为完善的报告机制,做到风险事项早预警、早报告、早处置。过程中及时搜集整理...
证监会持续加码惩处信披违规!上市公司定期报告信披重点梳理
我们常看到不准确的违规情形有:定期报告中财务数据不准确,业绩预告业绩快报的信息不准确,内控自我评价报告不准确,关联交易披露不准确,减持计划披露不准确,权益变动披露不准确,对外投资事项披露不准确等。3、完整性原则完整是指上市公司及相关信息披露义务人披露的信息应当内容完整、文件齐备,格式符合规定要求,不得有...