财政部福建监管局:“四维”布局 推动内控建设取得新成效
将内控工作与巡视审计整改、财会监督等工作有机衔接,贯穿于所有业务全过程,确保风险防控到位。一是及时核销问题易发“风险点”。结合巡视、审计、年度综合考核及内控自查发现问题,建立年度内控任务清单,逐项逐笔核对问题整改情况,着力做好重点领域和关键环节的风险防控,针对性形成内控风险提示4期,相关处室落实整改要求,及时...
烈山法院“四提升”筑牢财务工作基础
一是提升财务专业能力。注重学思结合,财务人员通过学习《财务管理和会计工作规范》等财务制度,熟练掌握财务制度,提高财务工作技能。积极组织人员参加财务业务培训,及时了解学习新政策、新法规、新制度,以便更好地适应新形势新要求。二是提升风险防控能力。注重内控建设,强化组织协调,成立内控领导小组,及时部署内控工作,完...
财政部天津监管局:创新监督方法 提升监督实效 为财政监管工作提供...
一是建立工作手册、畅通监督渠道,推动纪检工作规范化、标准化。组织编写天津监管局纪检工作手册,明确工作步骤,规范工作流程,确定谈话笔录、工作记录、书面说明函件等工作模板。进一步畅通纪检监督渠道,设立监督电话和邮箱,局党组成员对全局干部做到谈心谈话全覆盖,倾听意见建议和廉政反映。二是优化内控体系,完善制度机制。日常...
甘肃监管局:强化“四举措” 持续推进财政监管内控建设
年初统筹召开局长办公会议、内控委会议,把内控作为提升财政监管工作质效的重要抓手,将有关要求融入机关党建、监管业务、内部管理等各项工作中,细化公文运转、保密安全、借调人员管理等方面规定,促进全局各项工作相融互促。三是坚持目标导向。结合上年度内控工作综合考核结果,对标对表自查内控工作短板弱项,明确改进措施,进一步...
ST百灵:加强内控整改和扭亏为盈是2024年重要核心工作,确保下一次...
最大限度地保护全体股东特别是中小股东的利益。关于本次内控审计报告被出具否定意见的相关事项,公司已成立专项整改工作组,在董事会、审计委员会的领导下,对相关问题进行全面梳理,进行分项整改工作,尽快消除风险,确保在下一次内控报告审计时公司各项内部控制环节全面合规。本文源自:金融界AI电报作者:公告君...
2025中国工商银行内审分局校园招聘公告
内审分局的工作职责是审查评价并督促改善经营活动、风险管理、内部控制和公司治理效果,促进工商银行发展战略和经营管理目标的实现(www.e993.com)2024年11月24日。成立至今,注重审计业务与金融科技的深入融合,开展了大量的审计创新和实践,审计的数字化水平,审计活动覆盖了各类境内外机构的经营领域,成为董事会有效履行监督职责的重要资源和手段。根据业务发展...
华为内控的三大工具是什么?
一.企业内控问题:业务与内控分裂,发展与控制失衡企业经营实践中,内控工作和部门建设遇到许多问题:(1)内控与业务分裂,矛盾突出,不可调和;(2...
...随便处理,早不想干了,去找工作了!”降费之下卖方研究压力有多大?
4月19日,证监会发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》(以下简称《规定》),自7月1日起正式实施。《规定》共19条,主要围绕调降交易佣金费率、降低交易佣金分配比例上限、强化合规内控、明确信息披露等方面进行要求。Wind资讯统计数据显示,2023年全年,公募基金股票交易量为22.34万亿元,较2022年的23....
财政部北京监管局:“五个强化”推进内控管理工作
一是着重做好日常审批、预算审核、专项检查、财务人事等重点领域、关键岗位的风险防控,在各处室和服务中心设立内控岗位,及时发现、上报和防范本处室日常管理风险,适时开展内控风险提示,加强对内控工作的督导培训,将制度修订等联动调整的问题,纳入年度工作计划整体部署,持续关注和重点防范。二是结合资产核实盘点、网络安全...
医院内控、预决算等审计工作会计师事务所招标项目成交公告
二、项目名称:医院内控、预决算等审计工作会计师事务所招标项目三、中标(成交)信息供应商名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)供应商地址:北京市西城区裕民路18号2206房间中标(成交)金额:0.0000000(万元)四、主要标的信息五、评审专家(单一来源采购人员)名单:...