甘肃监管局:强化“四举措” 持续推进财政监管内控建设
根据领导班子调整情况,适时完善由局党组统一领导、内控委统筹部署、内控办组织实施、各处室分工负责的领导机制和工作机制,层层压实内控责任。局党组坚持以防范风险为导向、完善内控体系为主线、规范内控执行为抓手,研究部署全年内控工作,制定年度工作计划。二是坚持系统谋划。年初统筹召开局长办公会议、内控委会议,把内控作为...
云霄县财政局:建机制 抓重点 求实效 切实加强内控建设工作
通过定期的内部检查和外部审计相结合的方式,对内控体系进行全面评估和监督,确保内控工作的有效性和持续性。这一机制的建立不仅提高了内控工作的质量,也增强了单位的自我约束能力。下一步,云霄县财政局将继续加强内部控制工作,不断提升管理水平和风险防范能力,为云霄县各单位的稳健发展保驾护航,推动云霄财政事业再上新...
农行张掖分行建立健全四项工作机制 强化内控基础管理
农行张掖分行坚持问题导向、目标导向,紧盯全行内控合规管理薄弱环节,制定《张掖分行合规经营实施意见》《张掖分行问题整改工作实施细则》《张掖分行问题整改工作考核方案》以及《张掖分行线索核查工作机制》,建立健全合规经营、线索核查、根源性整改、追责问责四项机制,进一步明晰合规管理要求,靠实岗位职责,保障业务经营稳健...
财政部云南监管局:“一二三四”工作法 有力推进内控工作取得实效
二、强化两项保障,完善管理机制,有效夯实内控工作基础云南监管局将内控建设作为强化财政管理的重要抓手,通过建立健全财政内控制度机制和组织框架,搭建起内控工作的“四梁八柱”。一是构建制度体系,确保财政内控有章可循。持续修订完善《云南监管局内部控制操作规程》,重点防控审核、审批、征收监缴、监控、调研、绩效评...
三北局加强内控组织保障 完善内控制度体系
三北局党组高度重视内控工作,多次召开党组会专题研究部署,根据机构设置和人员变动情况,及时调整内部控制建设工作领导小组成员。明确内部控制日常工作由规划财务处负责,内部控制评价与监督工作由纪检审计处负责,形成了科学合理的内部控制组织架构,为优化内控组织体系、理顺工作关系、明晰权责、完善运行机制奠定了扎实基础。
财政部北京监管局:“五个强化”推进内控管理工作
一是定期召开内控专题会议,积极组织全局干部职工学习财政部内控委会议内容,认真领悟会议精神,参加财政部组织的相关内控培训、传阅学习内控相关制度材料、组织学习部领导对内控工作的讲话精神、整理下发《内控知识应知应会》等,持之以恒强化党员干部内控意识(www.e993.com)2024年11月24日。二是科学研究部署内控相关工作,着力在打基础、建机制、提质效...
关于开展内控机制建设的实施方案
信息名称:关于开展内控机制建设的实施方案常供委[2010]11号机关各处室:为深入贯彻党的十七届四中和中纪委四次、五次全会精神,按照市委《关于贯彻落实〈建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划〉的实施意见》和市纪委《关于贯彻落实江苏省纪委〈关于推进部门内控机制建设的指导意见〉的实施办法》的要求,结...
天职洞察 | 贸易“十不准”对央国企内控体系到底产生什么影响?
③不准在贸易业务中人为增加不必要的交易环节;④不准开展任何形式的融资性贸易;⑤不准开·展对交易标的没有控制权的空转、走单等贸易业务;⑥不准开展无商业实质的循环贸易;⑦不准开展有悖于交易常识的异常贸易业务;⑧不准开展风险较高的非标仓单交易;⑨不准违反会计准则规定确认代理贸易收入;⑩不...
“五位一体”大风控体系在中央企业的实践与探索
“五位一体”法治工作管理模式,促进法律管理、风险管理、内部控制、合规管理、内部审计五大工作职能板块有效融合,不断拓展优化其工作职能,着力构建全员参与的法律风险防控机制,持续完善“大合规”“大风控”管理体系,不断深化治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治北京院建设,有效支撑保障公司战略实施改革发展的...
山西财政“四化协调” 持续提升内控成效
山西省财政厅认真贯彻落实蓝佛安部长关于财政内控工作的讲话精神,实行财政管理与内控工作统筹谋划、一体推进,坚持“四化协调”,持续提升财政内控成效。一、坚持系统化谋划,健全上下协调、联动高效的管理体系山西省财政厅高度重视,常国华厅长将内控工作作为“一把手工程”来抓。2023年邀请财政部监督评价局有关领导对全省财...