大数据与审计专业介绍:专业前景、就业方向,专业指南看这篇
2.审计理论模块财务审计:熟悉企业财务报表的审计流程和方法。内部控制与风险管理:了解企业内部控制设计及风险评估。信息系统审计:掌握对企业IT系统进行审计的技能。审计法律与伦理:学习与审计相关的法律法规及职业道德规范。3.实践与案例分析审计实训:通过案例分析模拟真实审计环境,掌握如何应用大数据技术辅助审计。
企业合规师考试网:高级企业合规师待遇绝了!报名1月3号结束
企业合规师这一职业源于欧美成熟的公司治理体系,其职责是确保企业经营活动符合法律法规和行业标准。随着全球化的发展及中国法治建设的深入,企业合规师在国内逐渐受到重视。他们通过建立和完善企业内部控制制度,识别和评估法律风险,提供合规建议,从而在企业的合规管理中发挥着不可或缺的作用。目前,企业对合规师的需...
企业合规师考试网:高级企业合规师考试教材有几套?快报名了
企业合规师这一职业源于欧美成熟的公司治理体系,其职责是确保企业经营活动符合法律法规和行业标准。随着全球化的发展及中国法治建设的深入,企业合规师在国内逐渐受到重视。他们通过建立和完善企业内部控制制度,识别和评估法律风险,提供合规建议,从而在企业的合规管理中发挥着不可或缺的作用。目前,企业对合规师的需求...
深圳科瑞技术股份有限公司 监事会关于公司2024年1-9月 内部控制...
深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,对公司截至2024年9月30日的内部控制建立健全及运行情况进行了检查,并对公司出具的《深圳科瑞技术股份有限公司2024年1-9月内部控制自我评价报告》进行审议并...
一文全面了解内部控制审计!
内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的过程,包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议。
企业主关心的六大法律问题及律师建议
6.企业融资与股权架构设计融资是企业发展的重要环节,企业在融资过程中可能涉及股权稀释、投资人关系处理等问题,这些问题往往会对企业的控制权和发展战略产生深远影响(www.e993.com)2024年11月23日。律师建议:-设计合理的股权架构:律师应协助企业在融资前规划合理的股权架构,确保创始团队保持对企业的控制权,同时能够吸引投资人。
医药企业业财一体化:基于合规下的业财融合简式到复式
医药企业内部控制风险库中,需要包括企业评审指标(包括运行基础指标检测、营销合规遵从性检测、营销费用合规性检测、营销CSO企业规范性检测等),以及生产、研发、质量、采购等运行实施现况,需要对医药企业业务的覆盖做到全面覆盖的完整性。此外,医药企业的人力资源管理、科技信息管理及后勤管理一体化管理业务的覆盖也需要做...
企业制度体系建设“五步法”
其中《章程》是公司制企业注册成立必须要依据《公司法》制定的制度,是公司的“根本大法”,在企业制度中具有权威性、唯一性、根本性和不可随意更改性。除以上类别制度,国有企业还需要重点从两个方面强化制度体系建设:一方面,需要依据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制配套指引》等内控政策,满足国企制度体系建设合...
ESG领跑者|从顶层设计到员工参与:勃林格殷格翰殷雪林谈企业ESG...
而ESG则在此基础上,进一步扩展至企业治理的全方位考量,不仅囊括了EHS的核心内容,还深入涉及公司治理结构、风险管理与内部控制、反腐败与商业道德、数据安全保护、环境保护责任以及社会贡献等多个维度。ESG的起源可追溯至资本投资领域,其核心目的在于从外部投资者的角度,全面审视并评估企业的治理状况。除了关注环境、...
3家会计所的审计项目被抽中现场检查
注册会计师要恰当考虑公司内外部经营环境变化对公司的影响,充分识别舞弊压力、动机和机会,评估由舞弊产生的重大错报风险;充分了解公司的业务模式和收入构成,测试相关内部控制的设计、执行是否有效;认真执行函证、走访、原始凭据检查核对、业务及财务数据比对并结合其他非常规审计程序,有效应对收入舞弊导致的重大错报风险;加强...