浅析医药流通企业应收账款管理与内部控制关键环节
应收账款责任制最终需通过绩效考核来体现,因此,对业务人员的绩效考核内容主要包括,对账质量、函证准确性、回款计划实现、账龄结构、逾期与清欠等方面;对财务、运营等职能部门的绩效考核包括,制度规范设计的有效性、管理流程与机制内部控制设计的可行性、应收账款管控跟踪分析的及时性等方面,对此,...
物业服务一周回顾|鑫苑服务:内部控制在系统及监控上存在不足
中交服务:全面承接中交第二航务工程勘察设计院总部大楼物业服务5月10日消息,中交服务近日在华中区域市场拓展上取得新进展,成功签约承接中交第二航务工程勘察设计院总部大楼的物业服务。据了解,此次合作不仅推动了中交集团内部物业资源的整合,也巩固了中交服务在华中市场的影响力。截至2024年4月,中交服务已签约1...
内部控制对企业高质量发展的影响
可能的边际贡献主要在于:第一,将内部控制理论扩展到企业高质量发展这一研究领域,丰富了内部控制和企业高质量发展的相关研究;第二,引入企业社会责任和投资效率这两个中介变量,揭示了其在内部控制促进企业高质量发展中所起的部分中介作用,是对现有研究的有益补充;第三,实证研究证明了内部控制可以促进企业的高质量发展,从...
华设设计集团股份有限公司
(五)公司对委托理财相关风险的内部控制:1、为控制风险,集团购买标的为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品,不得直接用于证券投资,不得购买以除新股以外的股票及其衍生品、非固定收益类资产以及非国债为投资标的的理财产品。在理财产品存续期间,集团将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金...
证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2024-008
公司《2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;公司《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2023年度运营状况。详见与本公告同日披露的相关文件。
理财产品信息披露指标研究
借鉴国内外资管行业向监管报送或内控指标,筛选理财产品应向监管报送或者理财公司内控的分析评价型指标,同时也鼓励向投资者披露(www.e993.com)2024年11月23日。与此同时,具体指标选择和设计也需要考虑理财产品特征。大多数理财产品面向追求稳定收益、风险承受能力较低的客户,因此,应将反映投资组合、收益表现和风险分析的指标作为重点。另外,理财产品中...
2024首届智慧医院院长大会,百位院长邀你来!(附详细日程)
聚焦智慧医院应用实践,大会面向各公立医院院办、信息科技处、医务处、科教处、财务处、运营管理处等职能部门,各临床科室,进行案例实践征集活动,具体征集方向包含三个子集,即医院智慧管理案例子集、智慧医疗案例子集、医院智慧服务案例子集。应征案例经大会组委会专家评定,分别颁发“2024首届智慧医院院长大会卓越案例证书”“...
内部控制流程优化:5个原则、5个方法和5个步骤
内部控制流程的优化步骤1、内控流程评价(1)目标完善风险体系,确认流程设计缺陷及运行缺陷(2)内容环境评价,评价传统业务流程的上游和下游是否有业务流程的调整,例如居于财务资金流入流程上游的收入业务流程是否有所调整,公司经营领域新的扩张是否能够走通现有业务流程;评价业务本身是否拓展了范围,例如基建工程加强对...
关于组织参加 《高质量发展时代医院运营战略与实战》 院长研修班...
课程内容:在公立医院巡查和内控成为常态的当下,构建长效机制确保医院合法合规高效运营至关重要。本课紧密结合医院实际操作案例,将“业财融合”理念巧妙融入医院核心业务流程及质量监控环节,促进业务流程与资源管理的紧密联合,显著提高医院在财务管理和内部控制方面的整体效能,分析和解决业财融合的实际问题,推动运营管理模式...
灵活应对市场变化,调整经营计划,确保企业持续发展
4、加强内部控制:(1)建立健全的内部控制体系,确保企业经营活动的合规性和有效性。(2)加强对关键业务流程的监控,确保业务活动符合企业目标和风险管理要求。5、持续监控与调整:(1)定期对风险管理策略的有效性进行评估,确保其能够适应市场变化和企业发展的需要。