...所《企业管治守则》及相关《上市规则》中的风险管理与内部控制...
明确责任:董事会有责任确保企业运行有效的风险管理及内部控制系统,以处理所识别的风险、预防舞弊和不当行为带来的损失,确保企业财务报告准确无误。定期检讨及确认:董事会应持续监督管理层对风险管理及内部控制系统的设计与实施,并有责任确保企业及其附属公司至少每年检讨其有效性,而管理层应向董事会提供有关系统是否有效...
提升全面预算管理 促进企业长效战略发展
通过全面预算的编制,企业可以规范内部各个利益主体对企业具体的约定投入、约定效果及相应的约定利益;通过全面预算执行及监控,可以真实反馈内部各个利益主体的实际投入及其对企业的影响并加以制约;通过全面预算执行结果的考核,可以检查契约的履行情况并实施相应的奖惩,从而调动和激励员工的积极性,最终实现企业目标。二、全面...
A国有企业总经理经济责任审计案例
对该企业内部控制的设计和运行情况进行审查,主要从四个步骤来完成。(1)了解企业内部控制情况;(2)初步确定内部控制的可信赖程度;(3)通过询问、检查、观察、重新执行等程序测试企业的合同管理制度和车辆规章制度,以此来判断内控制度的执行与设计情况;(4)对内部控制的执行情况进行评价与总结。3.审查重大决策情况对该...
《企业合规师》合规管理体系构成、合规风险、合规管控措施证证书
此时,企业是其内部合规管理体系的主体,政府监管成为企业遵守的外部合规要求之一;管理对象上,不再局限于对法律条文或制度文件的遵守,而是更加注重商业活动中人的行为;管理内容上,由维护公共利益、遵守法律制度,转化为搭建企业组织架构体系、制度构成体系、强化运营流程管理及更加灵活多变的合规管理工具的应用。由于合规义...
内部控制流程优化:5个原则、5个方法和5个步骤
1、内控流程评价(1)目标完善风险体系,确认流程设计缺陷及运行缺陷(2)内容环境评价,评价传统业务流程的上游和下游是否有业务流程的调整,例如居于财务资金流入流程上游的收入业务流程是否有所调整,公司经营领域新的扩张是否能够走通现有业务流程;评价业务本身是否拓展了范围,例如基建工程加强对其他费用的监控措施,是否...
深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制相关规章制度,公司对截至2024年6月30日的内部控制有效性进行了评价并编制了《深圳科瑞技术股份有限公司2024年半年度内部控制自我评价报告》(www.e993.com)2024年11月23日。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对前述报告进行了鉴证,并出具了《深圳科瑞技术股份有限公司内部控...
合规研究|《劳动人事合规管理指引》第一章 劳动人事合规管理概述
发挥法务管理机构统筹协调、组织推动、督促落实作用,加强合规制度建设,开展合规审查与考核,保障体系有效运行。强化业务部门、经营单位和项目一线主体责任,通过设置兼职合规管理员、将合规要求嵌入岗位职责和业务流程、抓好重点领域合规管理等措施,有效防范、及时处置合规风险。探索构建法律、合规、内控、风险管理协同运作...
合肥市工业和信息化局机构简介_合肥市工业和信息化局
(三)监测、分析工业经济运行态势,调节工业经济日常运行;拟订和实施工业经济运行调控目标和政策措施,协调解决工业经济运行中的重大问题;收集、整理、分析和发布有关工业经济信息;负责落实全市工业、信息化发展目标;协调重要物资的紧急调度。(四)负责提出全市工业、信息化领域固定资产投资规模和方向;负责企业技术改造投资管...
广东鸿铭智能股份有限公司关于对 深圳证券交易所年报问询函回复的...
问题一、报告期内,你公司实现营业收入1.75亿元,同比下降24.03%,实现归属于上市公司股东的净利润(以下简称净利润)-0.17亿元,同比下降142.46%,主要受下游产业采购需求及终端客户对消费类电子产品、化妆品等产品消费疲软的影响,同时行业内部竞争加剧,产品售价降低。本报告期,自动化包装设备、包装配套设备分别实现营业收入1.12...
银江技术2023年年度董事会经营评述
城市大脑是运用大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术构建的城市数字化运行的基础城市管理平台,是数字政府、数字经济和数字社会的载体。汇集政府、企业和社会等数据,通过融合计算,感知城市生命体征,以实现对城市全域的精准分析、整体研判、协同指挥、科学治理。城市大脑领军城市杭州在《杭州城市大脑赋能城市治理促进条例...