观典防务技术股份有限公司关于公司存在为保理业务承担或有付款...
一、《独立董事督促函》具体内容“自2024年4月29日,大信会计师事务所对观典防务技术股份有限公司的2023年度财务会计报告出具了带保留意见的审计报告,并对公司内部控制出具了否定意见的审计报告以来,我们作为公司的独立董事对此高度重视,并始终秉持勤勉尽责的态度,认真履行监督职责。在此期间,我们采取了一系列措施,积极...
财政部上海监管局:着力“三个确保” 上海监管局顺利完成年度内控...
局内上下牢固树立“用制度管人、按制度办事”的理念,将落实好常态化内控制度完善机制作为加强内控制度与业务实际深度融合的重要保障。二是认真梳理,细致评估,确保贴合实际。对照《财政部各地监管局内部管理制度清单》,结合财政部要求和工作实际,结合监管工作中的新情况新要求,进行全面梳理评估。全局各处室紧扣预算一体化...
关于举办第三期国有企业内审内控高级研讨班的通知
一、培训内容培训班安排政策解读、工作实务、企业实践和小组研讨等教学模块,邀请国务院国资委有关厅局和中央企业相关工作负责同志,国内一流高校及知名机构专家教授等权威师资进行授课。主要内容包括:(一)政策解读1.当前中央企业内控体系建设与监督工作政策解读;2.新《会计法》主要变化及企业内控要点分析。(二)工作...
财政部北京监管局:“五个强化”推进内控管理工作
一是定期召开内控专题会议,积极组织全局干部职工学习财政部内控委会议内容,认真领悟会议精神,参加财政部组织的相关内控培训、传阅学习内控相关制度材料、组织学习部领导对内控工作的讲话精神、整理下发《内控知识应知应会》等,持之以恒强化党员干部内控意识。二是科学研究部署内控相关工作,着力在打基础、建机制、提质效方...
内控报告编报工作迈出新步伐
“内部控制报告的编制、汇总、审核、报送、分析、应用等各项工作,都是内控报告编报不可或缺的环节,单位需要树立系统观念,一体化推进。”郑洪涛表示,一方面,相关人员要对内部控制的重要性有深刻了解,并逐步提高自身专业水平;另一方面,要更好地理解《通知》要求以及内控报告填报内容指标,对报告的完整性、准确性和...
医院内控、预决算等审计工作会计师事务所招标项目成交公告
二、项目名称:医院内控、预决算等审计工作会计师事务所招标项目三、中标(成交)信息供应商名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)供应商地址:北京市西城区裕民路18号2206房间中标(成交)金额:0.0000000(万元)四、主要标的信息五、评审专家(单一来源采购人员)名单:...
山西财政“四化协调” 持续提升内控成效
山西省财政厅认真贯彻落实蓝佛安部长关于财政内控工作的讲话精神,实行财政管理与内控工作统筹谋划、一体推进,坚持“四化协调”,持续提升财政内控成效。一、坚持系统化谋划,健全上下协调、联动高效的管理体系山西省财政厅高度重视,常国华厅长将内控工作作为“一把手工程”来抓。2023年邀请财政部监督评价局有关领导对全省财...
《关于切实加强社会保险基金监管工作的意见》新闻发布会在南昌举行
《意见》明确落实社保基金人防、制防、技防、群防协同的“四防”具体内容,加强部门间横向协同、强化上下纵向联动的具体举措。包括完善社保风险防控数据共享机制、死亡人员信息报告制度;要求配齐配强基金监管和稽核内控工作力量;依托全省电子政务共享数据统一交换平台,完善社保基金监督数据库,推进社保监督数据汇聚融合和共享...
关于开展内控机制建设的实施方案
三、工作内容和方法步骤(一)宣传发动阶段(2月8日—3月30日)坚持教育为先,广泛宣传发动,提高党员干部参与内控机制建设的积极性,使我社建立机关内控机制的过程变成自我教育、自我警示、自我提高的过程。1、召开动员会,使机关干部职工明确开展内控机制建设的目的意义、方法步骤和实施内容。
国资内控监管新动态:持续推进中央企业内控建设与监督
《关于做好2024年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》(国资厅监督〔2024〕20号)围绕体系建设、制度建设、内控执行、风险防控、境外管控、监督评价六个方面提出要求,通知在内容结构上与2023年8号文保持一致,对《通知》六大方面内容的具体解读如下:...