江苏张家港经侦大队筑牢企业内控防火墙
“内控服务一键通”线上便企服务平台集成了法律咨询、案例分享及应急响应功能,通过人工智能技术对海量历史咨询数据进行深度学习,能够智能识别并解答合同审查、合规检查等企业面临的常见问题,极大提高了服务效率和针对性。此外,“内控服务一键通”线上便企服务平台还能根据企业特定情况推送个性化的解决方案,让企业在面对复杂...
甘肃国投集团:全力打造现代企业内控管理体系
针对关键环节和重点业务活动,定期对集团公司及子公司主要业务内部控制情况进行自查自评,不断优化持续改进内控体系。充分发挥内部审计监督职能,持续加大对企业领导人员经济责任履行情况、重大投融资项目、内部控制、风险管理、财务收支等审计力度,促进了企业规范管理、依法经营、防范和化解风险,不断推动企业高质量发展,实现国有...
明霞明辨 | 如何构建企业财务造假综合惩防机制
建立重大内部控制缺陷倒查问责制度,形成内部控制缺陷清单、责任清单以及内部控制违规问责处理记录。另一方面,突出对舞弊重点领域、环节的监督制约。突出重点领域、关键环节、重要岗位内部控制监督约束,形成“关键少数”内部控制风险隐患排查专项报告。强化业务信息系统关键节点控制,对已上线运行业务信息系统开展内控穿行测试、全...
友阿股份接待1家机构调研,包括投资者网上提问
公司面临的挑战包括数字化转型、维系消费者忠诚度等,如有重组意向或并购重组政策变化,将及时履行信息披露义务。疫情期间,公司采取了多项防控措施保障员工和顾客安全。此外,友阿股份重视市值管理,将通过提升经营业绩和内在价值来增强市场信心。公司的财务状况和资产负债率将通过优化资产配置和严控风险来改善。友阿跨境荟...
什么叫内控?这种管理机制如何影响企业运营?
内控,即内部控制,是企业为了实现经营目标,保护资产安全完整,保证会计信息的真实可靠,确保经营方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手续与措施的总称。内部控制对于企业运营的影响是多方面且深远的。首先,从风险管理的角度来看,良好的...
企业制度体系建设“五步法”
除以上类别制度,国有企业还需要重点从两个方面强化制度体系建设:一方面,需要依据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制配套指引》等内控政策,满足国企制度体系建设合规性方面的要求;另一方面,需要强化党建管理类制度体系建设,具体包括党组织管理、纪检管理、工会管理、团委管理等子类别制度(www.e993.com)2024年11月24日。
内部控制流于形式七大表现与六大借口!
第二种,审批内容看都不看,或者扫一眼,就签字了!第三种,跟批,看前面人审批了,我也就签批了。近期在给一家企业内控评价测试,发现合同财税结算条款存在缺陷,比如价格未明确含税还是非含税,合同虽经过财务部门审核,但却未审核出合同条款存在问题,这就属于典型的合同审核流于形式。
关于举办第三期国有企业内审内控高级研讨班的通知
一、培训内容培训班安排政策解读、工作实务、企业实践和小组研讨等教学模块,邀请国务院国资委有关厅局和中央企业相关工作负责同志,国内一流高校及知名机构专家教授等权威师资进行授课。主要内容包括:(一)政策解读1.当前中央企业内控体系建设与监督工作政策解读;...
宋清辉:财务内控对IPO企业来说非常重要 是监管层重点关注的地方
通常来说,资产负债率是衡量一家企业的负债水平和风险程度的重要指标,资产负债率越高,公司财务方面的风险也越大。而科通技术表示,公司目前融资渠道相对单一,发展所需要的资金主要是通过内部实现的利润和外部债务融资来满足,因此资产负债率较高。在资产负债率较高的情况下,若公司在经营过程中,能够有充裕的现金流...
上市公司及拟上市企业内控建设进一步强化
12月15日,财政部、证监会发布《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》。《通知》要求,各上市公司应严格按照有关要求,持续优化内部控制制度,完善风险评估机制,加强内部控制评价和审计。《通知》提出,各上市公司应严格执行企业内部控制规范体系和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第...