3家会计所的审计项目被抽中现场检查
各会计师事务所应进一步加强公众公司2023年年报审计质量管理,提高应对财务造假的专业能力,恰当发表审计意见,履行好“看门人”职责;充分化解或揭示公众公司财务信息披露风险,认真开展审计工作,通过准确识别并应对审计风险、出具审计调整等促使公众公司财务信息更加可信,通过独立、客观、公正发表审计意见促使公众公司财务风险得以...
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司第九届董事会第二十五次会议...
●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:经综合考虑公司年审工作以及尚未续聘天职国际担任2024年度审计机构等实际情况,公司依照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(简称《选聘办法》)等有关文件规定,确定通过第三方招标公司以竞争性谈判方式公开选聘2024年度会计师事务所。公司已就变更年审会计...
财信地产发展集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次 临时会议...
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。4、审计收费根据公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及天健会计师事务所的收费标准确定。公司2023年年度审计费用合计85万元(含税)。经协商,2024年年度审计费用合计75万元(...
会计师事务所要履行好执业监督职责
????????在笔者看来,不管约谈与否,会计师事务所都要自觉履行好执业监督职责,这是对资本市场负责、对上市公司负责、对投资者负责、对自己负责。然而,有的会计师事务所和注册会计师不能履行好“看门人”职责,如缺乏独立性,存在利益输送;专业能力不足;未勤勉尽责,所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重...
广东德生科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2023...
三、2023年度会计师事务所履职情况报告期内,致同会计师事务所严格按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》等其他执业准则的要求,结合公司2022年年报工作安排,对公司2022年度财务报告及2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具标准无保留意见的审计报告。同时...
康弘药业:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责...
履行监督职责情况的报告根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职...
交易所劝不住,中注协出手!向尤尼泰振青会计师事务所发出审计约谈...
1、2024-03-21中注协约谈会计师事务所提示临近年报披露日承接上市公司年报审计风险防范近日,中注协向尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)发出上市公司2023年年报审计...
V观财报|和信会计师事务所被警示,涉龙泉股份、长江健康年报审计
1.未按照合伙协议定期召开合伙人会议、管委会会议,也未对会议签到、决议及表决情况进行记录;未在制度层面明确合伙人利润分配标准和流程,未在总所层面对合伙人进行统一利润分配;对合伙人、员工考核评价无支持性文件,考核评价结果不直接影响合伙人、员工利润分配、薪酬及晋升等。2.部分合伙人、员工在其他会计师事务所...
...杭州银行、启明信息等公司信披出错,审计机构涉及天健会计师...
上述天健会计师事务所及人员在执行华仪电气股份有限公司2017年、2019年财务报表审计项目时,存在审计程序执行不到位的问题,具体表现为走访地址与项目实际地址不一致,审计底稿记录与实际情况不符等。误将分红额增加or缩水10倍2023年度分红预案出错的不止倍轻松一家,不论是刚上市不久的企业,还是上市10余年的老牌公司都曾...
今年年报新增的这几个报告,要关注什么
(五)监督及评估会计师事务所审计工作;(六)定期(至少每年)向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告;……3月21至23日,合计有113家上市公司发布了上述报告,其中评估与监督报告合并披露的公司累计38家(深主18、创业13、沪主3、科创3、北交所1),上述38家公司中,有4家...