华商产业升级混合型证券投资基金招募说明书(更新)
1)控制环境构成公司内部控制的基础,环境控制包括管理思想、经营理念、控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。2)管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度,组织内控设计并以身作则、积极执行,牢固树立诚实信用和内控优先的思想,自觉形成风险管理观念;通过营造公司内控文化氛围,增进员工风险防范意识,使其贯...
中证协修订投行业务质量评价办法:形成“1+4+1”的评价指标体系...
评价指标体系(基础分100分)包括内部控制评价(基础分25分)、执业质量评价(基础分75分)和评价调整(最高15分)三个部分。内部控制评价方面。内部控制评价的基础分为25分,修订具体包括两部分:一是内控制度建设情况,沿用原《评价办法》中的“内部控制”指标,基础分15分。二是内控制度执行情况,沿用并整合原《评价办法》...
蓝帆医疗股份有限公司关于 2023年度拟不进行利润分配的专项说明
(1)企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件,即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估(如有的契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财务状况进行评估),影响该权利在资产负债表日是否存在的判断,进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。(2)企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件...
科大国创软件股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的 专项...
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;4、法律法规规定不得实行股权激励的;5、中国证监会认定的其他情形。(二)激励对象未发生如下任一情形:1、最近12个月内被证券交易所认...
基于矩阵分析高校履行经济责任风险点及防范措施
(四)内部控制建立和执行方面1.政府采购未按规定进行招标,化整为零规避招标,招标程序不规范;追加采购金额超过原政府采购合同金额50%以上。2.资产日常管理薄弱,资产未及时入账,未办理资产移交、调拨手续,未粘贴资产标签,固定资产卡片信息不全;未定期进行清查盘点,盘点流于形式,账实不符;未建立仪器设备共享机制...
埃夫特智能装备股份有限公司_手机新浪网
(六)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》监事会认为:公司在2023年持续健全完善了内部控制管理体系,并得到了有效的执行,公司编制的2023年度内部控制评价报告客观反映了内控体系运行情况(www.e993.com)2024年11月28日。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(sse)的《埃夫特2023年度内部控制评价报告》。
京蓝科技股份有限公司监事会关于对《董事会关于公司2022年度审计...
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准...
上海金桥信息股份有限公司_手机新浪网
按照建筑类型,智慧建筑解决方案主要分为以下几个类别。①智慧办公建筑解决方案智慧办公建筑解决方案为各类企事业单位提供与其业务信息化高度融合的定制化服务,通过将传统通讯信息设备、智慧安防、信息化应用、楼宇设备控制和信息机房进行集成,为该类型客户解决了业务系统和基础智能化/弱电设施专业程度高、管理难度大、难以...
天士力医药集团股份有限公司
4、产融结合方面:统筹产业创新与科研创新,创造生态融合的新赛道一是持续聚焦心脑血管、消化代谢、肿瘤三大疾病领域,同时拓展尚未有有效治疗药物的疾病领域(如中枢神经、自身免疫性疾病领域),在“四位一体”研发模式的基础上,以中医药大模型为引领,将中医药理论知识、临床经验与大数据、人工智能等现代科技结合,发展新质...
重磅!人身保险公司风险水平将分为5级 严重将被“S”处理
从6个维度进行评价《评级办法》搭建了风险综合评估体系,将从公司治理、业务经营、资金运用、资产负债管理、偿付能力管理、其他方面6个维度对人身保险公司风险进行评价。监管评估包括评价单一维度风险水平、评定综合风险水平等级、特殊情形调整评级三个步骤。