如何申请办理审计报告
1、数据整理:审计团队对收集到的信息进行整理和分析,形成审计底稿。2、编写初稿:基于审计底稿,编写审计报告初稿,包括审计范围、审计发现、问题分析等内容。3、内部审核:审计机构内部对初稿进行审核,确保报告内容的准确性和完整性。七、审核与反馈调整1、企业反馈:将审计报告初稿提交给企业,企业根据报告内容提出反馈...
中注协就集团审计准则公开征求意见
指导和规范注册会计师开展集团财务报表审计工作,进一步提升审计质量,保持与国际审计准则的持续动态趋同,我会起草了《中国注册会计师审计准则第1401号——对集团财务报表审计的特殊考虑(征求意见稿)》。
*ST商城:2023年财务会计报告被审计师出具无法表示意见的初稿
金融界4月26日消息,*ST商城公告,2024年4月26日,公司收到尤尼泰振青会计师事务所出具的《审计工作进展函》,尤尼泰振青所在研究公司2023年度的财务会计报告后,已出具审计意见初稿,对2023年财务会计报告发表无法表示意见。如果公司2023年财务会计报告被年审会计师出具无法表示意见的审计报告,公司股票将会被终止上市,请广大投...
基层审计机关审计报告撰写存在问题及建议
《中华人民共和国国家审计准则》第一百二十三条规定,审计报告的内容主要包括审计评价意见,即根据不同的审计目标,以适当、充分的审计证据为基础发表的评价意见。但实践中,部分评价意见照搬照抄被审计单位总结材料,而对于总结中涉及的内容是否真实可靠、数据是否准确无误,未进行充分取证;部分评价意见存在主观夸大成分,如评价...
江西正邦科技股份有限公司关于2023年年度报告编制及最新审计进展...
二、2023年年度报告编制及最新审计进展情况截至本公告披露日,大华会计师事务所对公司的财务报告审计工作已完成审计报告初稿,并提交所内质控部门履行事务所内部质控复核程序,公司将继续积极推进年报编制及审计工作。经和大华会计师事务所沟通,公司目前尚未发现可能导致财务会计报告被出具非无保留意见的事项及具体情况,公司...
华电辽宁能源发展股份有限公司关于公司2023年年度报告编制及最新...
2023年12月,天职国际审计项目组进驻公司现场开展审计工作(www.e993.com)2024年11月7日。2023年12月26日,公司审计委员会、独立董事与年审会计师召开了沟通会,就2023年审计范围、时间安排、重点审计领域、关键审计事项等进行了沟通。2024年4月10日,公司审计委员会、独立董事与年审会计师再次召开了沟通会,就审计报告初稿相关事项进行了沟通。
彤程新材:彤程新材2023年度审计委员会履职情况报告
2、2023年3月31日,第三届董事会审计委员会、独立董事和安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)召开2023年第一次会议,会议审议通过了《审计报告初稿及年审进度汇报》《内部控制审计报告》《关于会计政策变更的议案》《内部控制评价报告》《内审年度工作总结及下年度工作计划》。
华升股份:华升股份审计委员会对2023年度会计师事务所履行职责情况...
审计过程中,审计委员会根据审计进度,通过电话会议等方式跟进审计工作计划的进程,严格要求信永中和按照审计计划安排审计工作,保证报告质量,并确保在预定时间顺利完成审计工作。2024年3月,审计委员会在审阅信永中和提交的《公司财务报表及审计报告》(初稿)《公司内部控制审计报告》)(初稿)《公司控股股东及其关联方资金占用情况...
关于印发《中央企业经济责任审计实施细则》的通知
(四)在审计工作中,及时协调并解决有关重要事项和问题;(五)负责组织访谈、与企业及企业负责人交换审计意见;(六)负责组织审核和修改经济责任审计报告。第十一条财务审计组。财务审计组主要由聘请的社会中介机构人员(或企业内部审计人员)组成,组长由社会中介机构(或企业内部审计机构)的财务审计项目负责人担任。财务审...
首例!严打审计市场"掮客"
近日,深圳证监局发布了2024年第3期的《深圳证监局会计监管工作通讯》,其中提到了深圳证监局严打审计市场“掮客”行为的案例。据悉,这是证监会首例追究违法会计所工作人员以外第三人责任案件。刘某某作为另外一家会计师事务所的合伙人,向A所推介审计业务,并约定收取居间费用,影响A所独立发表审计报告的审计意见,直接...