浙江亚光科技股份有限公司2024年半年度报告摘要
项目合伙人:欧昌献,2009年成为中国注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过德赛西威、英集芯、中广天择、歌力思、和胜股份、凌玮科技等6家上市公司审计报告。项目签字注册会计师:陈文锋,2014年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2019年开始...
2024香港公司审计注意事项!
香港审计报告一共2类4种,分别如下:1.标准审计报告(无保留意见审计报告)香港标准审计报告即无保留意见审计报告,是最好的审计报告,指公司原始资料、报表能够真实反映公司经营状况。2.非标准审计报告非标准的报告一共3种,分别是:保留意见审计报告、否定意见审计报告、不发表意见审计报告。这3种审计报告都会引起税务...
...关于2023年度非标意见审计报告 和否定意见内控审计报告涉及...
浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告出具了无法表示意见的《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息...
云赛智联: 云赛智联2023年年度报告
三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人黄金刚先生、主管会计工作负责人翁峻青先生及会计机构负责人(会计主管人员)唐????青女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案??????公...
剑桥科技: 2023年年度报告
三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人??Gerald??G??Wong??先生、主管会计工作负责人侯文超先生及会计机构负责人(会计主管????人员)崔新家先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
*ST新纺股票终止上市,此前连续2年内控审计报告被出具否定意见
1、证券种类:人民币普通股2、证券简称:*ST新纺3、证券代码:002087二、终止上市决定的主要内容“2023年5月5日,因你公司2022年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,你公司股票交易被实施退市风险警示(www.e993.com)2024年9月23日。2024年4月30日,你公司披露的2023年年度报告显示,你公司2023年度经审计的期末净资产...
...关于2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)系符合《证券法》规定的从事证券业务的会计师事务所,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财...
中国注册会计师协会关于印发《商业银行信贷业务预期信用损失审计...
注册会计师需要向治理层沟通预期信用损失估计相关的特别风险,并考虑按照《中国注册会计师审计准则第1504号——在审计报告中沟通关键审计事项》的要求是否需要将其作为关键审计事项。第二节对预期信用损失关键要素的考虑——聚焦固有风险预期信用损失的不同要素可能受到不同类型的固有风险因素的影响。注册会计师至少需要...
...董事会关于公司2023年度 非标准审计意见涉及事项的专项说明
(一)股票种类:人民币普通股A股股票简称:由“上海易连”变更为“*ST易连”;(二)股票代码仍为“600836”;(三)实施风险警示的起始日:2024年5月6日。第二节实施风险警示的适用情形(一)立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以...
福建榕基软件股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会成员的...
经审核,监事会认为:董事会编制和审核福建榕基软件股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(cninfo)...