...人持股比例被动稀释达到5%暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
上述募集资金已于2024年9月30日到账,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《中交设计咨询集团股份有限公司验资报告》(众环验字(2024)0200032号)、《中交设计咨询集团股份有限公司向特定对象发行普通股认购资金到位情况验证报告》(众环验字(2024)0200031号)。二、募集...
毕马威关于上市公司向特定对象发行股票申请的专项核查报告!
7、获取报告期内青岛博锐资金归集账户的银行对账单,分析青岛博锐与中车财务有限公司发生资金归集和资金提取使用情况。8、获取青岛博锐向中国工商银行股份有限公司提交的退出中车财务有限公司资金池服务体系相关申请材料以及退出资金池后中国工商银行股份有限公司出具的已有业务清单,确认青岛博锐已退出中车财务有限公司资金池体系。
中兴华及会计师被公开谴责!未发现对账单造假,未对定期存款质押...
与之对比的是,新疆艾格拉斯澳门国际银行取得了每个月的月度对账单,中兴华也应知澳门国际银行提供同时包含活期存款账户和定期存款账户的月度对账单,但中兴华未对此保持职业怀疑,获取充分适当的审计证据,进而未识别此对账单为虚假对账单。2019年年报审计过程中,第一,中兴华对北京指尖乾坤信息技术有限公司(以下简称指尖乾...
某单位加油站油罐清洗项目询价公告
无3.本项目的特定资格要求:1、报价供应商须具有独立承担民事责任的能力(提供营业执照和非外资企业书面声明加盖公章);2、报价供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供会计师事务所出具的2023年审计报告或银行出具的资信证明],军队和国家事业单位等无审计报告的单位,以上级部门批复的年度决算报告作为审计报...
亚太所及3位责任人被罚没430万,为丹邦科技出具的审计报告存在虚假...
经查明,丹邦科技提供给亚太所的相关银行对账单、《客户入账通知书》均系伪造。二是营业收入实质性程序执行不到位。亚太所未关注到部分审计证据存在异常或相互矛盾,丹邦科技提供的相关销售订单上的金额与客户对账单不一致,部分销售订单的客户名称与销售合同及其印章中的客户名称存在明显差异,同一客户的签收单的签章不统一...
紫建电子: 2023年年度审计报告
计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见(www.e993.com)2024年10月28日。????我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。????(一)收入确认????本公司的收入主要来源于聚合物锂电池的研发、设计、生产、加工、销售。如财务报告附注三、(三十三)及附注五、注释??34??所述,...
审计失职、伪造底稿,天职国际遭罚没超2700万,并暂停证券服务6个月
例如:虚假记载未实际执行的现场获取银行对账单等审计程序,对获取的对账单中流水信息、印鉴、格式等方面存在的大量明显异常未予应有的关注。对公司开立于宁波银行深圳分行的银行存款函证存在回函寄件人为公司人员、回函快递单寄件单位和地址均为空白等异常情况,未保持职业怀疑。大额资金流水检查在抽样规模、检查内容等方面均...
...电气股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》专项回复
中国境内所有银行对账单和母子公司的《企业信用报告》,并与公司账面数据进行核对;????(3)??针对境外子公司银行存款,我们获取了境外审计机构出具的审计报告,检查审计报告货币资金金额与境外子公司账面金额是否一致;获取境外子公司银行对账单,检查对账单金额与境外子公司账面数据是否一致。
万向德农股份有限公司关于2023年年度报告信息披露监管工作函的...
情况进行核对,确定银行账户是否完整;7、获取银行对账单及财务公司对账单、银行存款余额调节表、征信报告,检查是否存在抵押、质押或其他使用受限的情况及是否存在贷款情况;8、由函证中心对公司及子公司所有银行账户及财务公司账户独立执行函证程序,函证内容包括存款金额、款项性质、使用是否受限情况等内容;...
济南圣泉集团股份有限公司 2024年第一季度报告
(3)查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件,查阅会计师出具的2023年度审计报告、关于2023年度控股股东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告;(4)查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、...