会计师事务所出具虚假审计报告致银行数亿贷款无法收回 多名涉案...
2015年至2017年间,厦门某会计师事务所违反法律法规,在未经注册会计师对被审计公司经营情况、财务数据、会计凭证等进行审计审核的情况下,采取由陈某亮自行制作并代徐某国签名、仿冒注册会计师签名或者徐某国、何某正在空白报告签名后由陈某亮再套打盖章的手段,出具虚假审计报告,获取非法利益。厦门某会计师事务所采取上...
...北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了保留意见涉及...
公司回答表示,您好!感谢您的关注。公司认为2022年度审计报告中保留意见所涉事项的影响已消除,北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了保留意见涉及事项影响已消除的审核报告。公司高度重视2022年度保留意见事项,采取措施加强应收账款催收工作,巩固内控流程。通过多措施并举,公司2023年度回款情况较2022年度明显改善,202...
建元信托:董事会风险控制与审计委员会对立信会计师事务所(特殊...
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等规定,建元信托股份有限公司(以下简称“公司”)董事会风险控制与审计委员会现对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职评估及履行监督职责的...
泉阳泉: 会计师事务所出具的审计报告
????我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于泉阳泉,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
宁夏建材:宁夏建材对2023年审会计师事务所履职情况评估及董事会...
经审计,大华事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。大华事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
...董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
受聘会计师事务所在审计过程中严格遵守了相关法律法规、会计准则和职业道德规范(www.e993.com)2024年11月26日。在审计报告中,受聘会计师事务所对关键审计事项给予了充分的关注,并实施了充分的审计应对,有效保障了本行合规经营。(三)独立性受聘会计师事务所在审计过程中保持了高度的独立性,未受到任何外部或内部因素的影响。受聘会计师事务所与本...
广日股份:公司每个年度的财务报告均聘请专业的会计师事务所进行...
广日股份董秘:感谢您的关注!公司每个年度的财务报告均聘请专业的会计师事务所进行审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司将努力做好经营发展各项工作,进一步加强与资本市场的沟通,传递公司投资价值,努力用良好的业绩为股东带来效益回报。谢谢!投资者:董秘,公司隶属广州市国资委旗下的国有控股上市公司,属于国有企业,...
投资者起诉会计所!请求判令会计师事务所重新出具审计报告!
综上,被告东北电气作出的2020年年度报告、2021年年度报告、2022年年度报告不当,被告中审会计师事务所出具的2020年年度审计报告、2021年年度审计报告未纠正被审计单位的错误,均属不当。年度报告和审计报告未合理反映上市公司实际经营状况,导致东北电气2020、2021年度利润为负,因而退市。两被告过分强调保护拟购买东北电气股...
西藏信托有限公司关于更换年度财务报告审计会计师事务所的公告
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)、《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》(财金〔2020〕6号)等相关文件规定,经公司2023年第五次临时股东会审议通过,我公司决定解聘天健会计师事务所(特殊普通合伙),并自2023年度起聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司新的年度财务报告审计...
上海市财政局:同意新加坡普华永道会计师事务所有限合伙在中国内地...
????????本报讯(记者韩昱)据上海市财政局网站9月5日消息,上海市财政局发布同意新加坡普华永道会计师事务所有限合伙在中国内地临时执行审计业务的批复,批准该所接受境外委托方委托在中国内地临时执行审计业务,并颁发(沪财会)字外所临证第104号《境外会计师事务所临时执行审计业务许可证》1份,有效期为2024年...