歌力思:内部审计管理制度
内部审计部门对审计委员会负责,向董事会审计委员会报告工作。内部审计部门应当保持独立性,不得置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。第七条公司根据本公司的规模、生产经营特点及有关规定,配置专职人员从事内部审计工作。第八条公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合内...
山东将对内部审计工作实施分类指导,强化信息共享和成果运用
发布会上,山东省审计厅内部审计指导中心主任时艳表示,近年来,全省审计机关依法履行指导和监督职责,以点带面、按需供策、因地制宜,不断拓展工作路径,在提升指导监督工作质效,促进内部审计作用有效发挥方面积累了丰富经验。《实施意见》对这些成功经验进行总结提炼,进一步明确了三方面的意见。具体而言,《实施意见》...
探索“经济体检”新模式,山东划定7个重点推进内部审计工作
山东省审计厅总审计师李劲松介绍,内部审计是国家治理体系的基础环节和重要组成部分。为充分发挥内部审计在促进各部门、单位经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化等方面的职能作用,前不久,省委审计委员会出台了《关于推进新时代内部审计工作高质量发展的实施意见》(以下简称《实施意见》)。一、《实施意见》...
强化对内部审计指导监督工作,山东打出“组合拳”
发布会上,山东省审计厅总审计师李劲松介绍,前不久,省委审计委员会出台了《关于推进新时代内部审计工作高质量发展的实施意见》(以下简称《实施意见》)。发布会上,省审计厅内部审计指导中心主任时艳就加强对内部审计工作的指导和监督,《实施意见》提出的新要求进行了介绍。她表示,《实施意见》进一步明确了三方面的...
山东:企业应当按照有关规定建立总审计师制,协助管理内部审计工作
发布会上,山东省审计厅总审计师李劲松介绍,前不久,省委审计委员会出台了《关于推进新时代内部审计工作高质量发展的实施意见》(以下简称《实施意见》)。李劲松就健全完善内部审计工作管理体制,《实施意见》所作的部署进行了介绍。他表示,健全完善内部审计管理体制是推动新时代内部审计工作高质量发展的重要前提。对此,《...
国家能源集团推进内审监督与业务深度融合
成立党组书记、董事长为主任的审计委员会,确保决策议事职能更加全面、机构更加规范、运行更加稳定、组织更加健全(www.e993.com)2024年10月18日。建立经济责任审计联席会议机制,定期组织纪检、巡视、财务等部门召开例会,部署联合监督、协同整改等工作。统筹推进内部审计、内控风险、违规追责等管理制度建设,建立审计警示函、审计整改督办单、审计管理建议书...
...公司审计部在董事会审计委员会的指导和监督下开展内部审计工作
康力电梯董秘:尊敬的投资者您好!公司审计部在董事会审计委员会的指导和监督下开展内部审计工作,对公司及子公司的经营活动、内部控制、财务状况、重大事项等进行审计和监督,覆盖各个经营管理部门、分公司、子公司,就发现的问题督促相关部门及时整改,促进公司治理水平不断提高。
黄石市局(公司):召开2024年第一次内部审计委员会会议
近日,黄石市烟草专卖局(公司)召开2024年第一次内部审计委员会会议。会议对2023年审计反映19个问题的整改销号情况进行了表决,审议通过了《食堂管理专项审计报告》《2022年度财务收支审计报告》《审计项目送审管理办法(试行)》,对内部审计委员会成员增补事宜进行了讨论。
爱仕达:公司设立内部审计部门进行财务信息真实性和完整性检查监督
金融界3月6日消息,有投资者在互动平台向爱仕达提问:您好,请问可以简要说明一下目前贵公司内部审计人员情况吗?公司回答表示:公司设立内部审计部门,对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督,内部审计部门对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。
新修订公司法中审计委员会的定位与职责
但由于董事会与监事会权力来源相同,大股东掌控董事会而影响监事会,监督难以实现。与监事会不同,审计委员会置于董事会之下,属于董事会的下设机构。这种专门委员会的作用机理实质上是将董事会成员从内部区分开来,通过外部董事的引入实现对董事会决策的监督。相比监事会,审计委员会制度使监督者更加接近决策中心,具有明显的...