国家能源集团推进内审监督与业务深度融合
国家能源集团高度重视内部审计体制机制建设,持续健全完善党对内部审计工作的集中统一领导。成立党组书记、董事长为主任的审计委员会,确保决策议事职能更加全面、机构更加规范、运行更加稳定、组织更加健全。建立经济责任审计联席会议机制,定期组织纪检、巡视、财务等部门召开例会,部署联合监督、协同整改等工作。统筹推进内部审计...
中国内部审计协会举办第五届能源领域会员单位交流活动
在会员单位大会交流环节,国家电力投资集团有限公司总审计师兼审计部主任梁玉丰、中国石油化工集团有限公司审计中心总经理兼党委副书记訚晓青、国家能源投资集团有限责任公司审计部综合处经理张剑分别以“以高质量内部审计工作助力国家电投提质增效”“以新质生产力驱动内部审计工作数智化转型和高质量发展”“立足经济监督,强...
...2024 年度财务审计机构和内控审计机构,为公司提供财务报告审计...
公司回答表示,您好,公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务审计机构和内控审计机构,为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。感谢您的关注!点击进入交易所官方互动平台查看更多
基于随机森林模型的内审人员专业能力框架研究 ——来自宁波市金融...
金融机构要积极通过政治理论及内审职业道德学习、培训、教育等方式,加强内审人员政治能力与个人品德、职业道德建设,培养正确的世界观、人生观、价值观,增强内审职业荣誉感,牢记审计工作的责任感、使命感,将讲政治的要求贯彻于内审工作的全过程,提高讲政治、讲规矩、讲道德的主动性、积极性。三是重视专业素质建设。金融...
区审计局机关党支部:打造“党建引领 审计护航”品牌 推动党建与...
在探索干部队伍共管提升中,区审计局机关党支部根据内设机构和业务工作特点,以室为单位划分8个党小组,推行“1+8+N”(1个党支部+8个党小组+N个审计组)穿透式管理模式,以党小组为联动纽带,实现党建工作与业务发展的精准对接。在第二批主题教育中,经济责任审计室党小组“立足岗位作贡献”,在北塘街道领导干部经责审...
【聚焦】审计点名!严查医院账目漏洞
湖北省十堰市审计局表示,通过行业调研、专项检查、业务培训和推动质控中心成立等方式,充分发挥内部审计工作在全市卫生健康系统防范风险、源头监督、完善治理的重要作用(www.e993.com)2024年10月18日。十堰市审计局通过“以审代训”的方式抽调市太和医院、中西医结合医院等单位10余名内审人员参加多类型审计项目,有效提升内审人员的专业知识和实操技能。
...9月20日召开股东大会,审议续聘2024年度财务审计和内控审计机构...
股权登记日为9月13日,当日收市后持有中广核技股票的投资者可以参与投票。会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。本次股东大会共计审计1项议案,具体如下:1、《关于续聘2024年度财务审计和内控审计机构的议案》。
国家金融监督管理总局关于印发金融机构涉刑案件管理办法的通知
金融机构通过外部转办的投诉举报、外部审计、监管检查、舆情监测、外部巡视巡察等渠道发现的案件,不属于自查发现案件。第三章信息报送第十二条案发机构在知悉或者应当知悉案件发生后,应当于五个工作日内分别向属地派出机构和法人总部报告。派出机构收到报告后,应当审核报告内容,于五个工作日内完成案件确认报告。
浙能电力将于9月19日召开股东大会,审议变更财务、内控审计机构的...
网络投票同日进行。股权登记日为9月12日,当日收市后持有浙能电力股票的投资者可以参与投票。会议地点:浙江省杭州市西湖区文二西路803号杭州西溪宾馆集贤厅。本次股东大会共计审计1项议案,具体如下:1、关于变更财务、内控审计机构的议案。本文源自:金融界作者:公告君...
嘉实稳宁7个月封闭纯债A,嘉实稳宁7个月封闭纯债C: 嘉实稳宁纯债...
事务所高级审计师,2010??年??7??月至??2011??年??1??月任联想(北京)有限公司流程分析师,2011年??1??月至??2013??年??11??月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013??年??11??月加入嘉实基金管理有限公司,曾任合规管理部稽核组总监,现任人力资源总监。????张峰先生,...