亚普股份:持续加强风险管理及内部控制,确保财务管理规范性和有效性
公司回答表示:答:我们始终秉持稳健经营的原则,密切关注公司的现金流状况,建立全面的成本控制体系,实施全面预算管理,持续加强风险管理及内部控制,努力提升经营质量和效率,确保公司财务管理的规范性和有效性,为公司的稳健运营和可持续发展提供有力保障。
常州市财政局关于印发《关于进一步加强行政事业单位财务管理的...
规范财务行为,保障财政资金安全,降低运行成本,提高资金使用效益,根据《会计法》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》及行政事业单位财务管理制度等相关法律法规,结合我市实际,现就进一步加强全市行政事业单位(以下简称单位)财务管理工作,提出如下意见:
泰和科技:公司在规范治理方面具有《财务管理制度》《内部控制制度...
公司回答表示,尊敬的投资者您好,泰和科技在规范治理方面具有《财务管理制度》《内部控制制度》等相关制度。泰和科技在经营管理方面按流程化管理,用系统固化流程,产供销经营过程完全在系统内自动运转,没有人为修改数据的端口,系统月结、年结也是按照相应的会计准则,建立了自动结算模型,人工不得干预,每月第一天自动生成财务...
定了!8家银行解散,等于破产吗?储户的钱怎么办?
中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行被公认为我国最安全的三大银行。大型国有银行和全国性股份制银行在财务管理、风险管理、内部控制等方面拥有较强的实力和经验,能够有效地保障客户的资金安全。同时,它们也在服务实体经济、推进科技创新、加强国际化发展等方面取得了显著进展,为客户提供了更加全面、便捷的金融服务...
福建小自考财务管理本科14033内部控制与风险管理24年10月模拟卷
乐昇学教育为需要自考14033内部控制与风险管理的自考考生准备了“福建小自考财务管理专业本科统考科目14033内部控制与风险管理2024年10月自考模拟卷一”,供需要参加自考14033内部控制与风险管理的同学了解难度,答案需要开通乐昇学教育的课程,不单独给。福建小自考财务管理专业本科统考科目14033内部控制与风险管理2024年10月自...
你了解业务财务一体化的ERP吗?
业务部门要“开源”,财务部门要“节流”,两者关注的重点不同,立场自然也就不一样,再加上缺少统一的平台和规范的管理,业务、财务数据不“打架”才怪!例如,业务部门为了更快地完成销售目标,可能希望给客户更多的优惠,甚至不惜放宽信用政策,这就会导致应收账款大幅增加,坏账风险也相应提升;而财务部门为了控制财务风险...
云南省体育局财务管理和审计中心云南省体育系统内控体系建设政府...
开展单位层面与业务层面的内部控制体系建设,包括:建立健全云南省体育局系统内部控制组织机构、单位决策机制、完善内部管理制度,梳理、优化经济业务模块的业务流程,绘制流程图,通过内控建设,实现各单位管理制度化、制度流程化、流程岗位化的管理体系。建设完成后出具内控建设方案、风险评估报告、内部控制手册、年度内部控制报告...
安徽省新型农村社会养老保险基金财务管理暂行办法
第一条为规范新型农村社会养老保险(以下简称新农保)基金财务管理,维护参保人合法权益,根据《国务院关于开展新型农村社会养老保险试点工作的指导意见》(国发〔2009〕32号和《省政府关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》(皖政〔2009〕131号)等有关规定,结合我省实际情况,指定本暂行办法。第二条本办法...
同样是出纳!一位选择了A股上市公司CEO,一位侵占公司1986万元,判处...
内控整改方面:加强资金内控审批管理,优化流程,强化货币资金管理,旨在从源头堵住可能出现的资金漏洞。增强关键点控制,将财务关键控制点落实到岗,交叉稽核,提高财务管理规范性,降低人为操作风险。完善财务管理制度,如修订并下发相关制度,细化货币资金管理要求,强化稽核功能,加大资金管理力度防范风险,从制度层面进行规范和...
深圳科瑞技术股份有限公司监事会关于公司2024年半年度内部控制...
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效...