内部审计制度体系如何搭建?(附最新上市公司内审制度)
第六条公司在董事会审计委员会下设立内部审计部,对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。第七条内部审计部配置专职人员从事内部审计工作,且专职人员应具备与内部审计工作相关的专业知识,熟悉相应的法律法规和公司制度,具有较丰...
海洋王:内部审计制度(2023年12月)
在审计委员会指导下独立开展审计工作,对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。第十条审计部应当配置具备必要专业知识、相应业务能力、坚持原则、具有良好职业道德的专职审计人员从事内部审计工作,且专职人员数量应满足内部审计工作需要。第十一条审计部设负责人一名,全面负责审计部日常审计管理工作。负责人必须...
深圳市明微电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告
本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。7、审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。表决结果:7票同意,0票反对,0票...
证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2024-020
经审议,监事会认为:公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。详见在巨...
中珠医疗控股股份有限公司 第九届监事会第三十二次会议决议公告
1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。2、公司2023年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2023年年度的经营管理和财务状况等事项。
司法部 市场监管总局负责人就《国务院关于实施〈中华人民共和国...
审计委员会在强化对公司内部控制、财务信息监督等方面发挥了积极作用(www.e993.com)2024年7月27日。2023年4月,为进一步优化上市公司独立董事制度,国务院办公厅印发《关于上市公司独立董事制度改革的意见》,明确要求上市公司董事会应当设置审计委员会。为落实新《公司法》和《关于上市公司独立董事制度改革的意见》要求,《规定》明确上市公司依照公司法和...
司法部 市场监管总局负责人就《国务院关于实施〈中华人民共和国...
审计委员会在强化对公司内部控制、财务信息监督等方面发挥了积极作用。2023年4月,为进一步优化上市公司独立董事制度,国务院办公厅印发《关于上市公司独立董事制度改革的意见》,明确要求上市公司董事会应当设置审计委员会。为落实新《公司法》和《关于上市公司独立董事制度改革的意见》要求,《规定》明确上市公司依照公司法和...
制度建设日趋完善 四大维度检测上市公司治理水平
一是制度建设加速。2018年以来,我国相继出台了一系列关于公司治理的法律法规和制度规范,对公司治理提出了更高要求,进一步加强外部监管。例如,基本法律层面,全国人民代表大会常务委员会2023年12月发布修订后的《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》),强化了控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员等“关...
制度建设日趋完善 四大维度检测上市公司治理水平
一是制度建设加速。2018年以来,我国相继出台了一系列关于公司治理的法律法规和制度规范,对公司治理提出了更高要求,进一步加强外部监管。例如,基本法律层面,全国人民代表大会常务委员会2023年12月发布修订后的《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》),强化了控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员等“关...
制度建设日趋完善 四大维度检测上市公司治理水平
一是制度建设加速。2018年以来,我国相继出台了一系列关于公司治理的法律法规和制度规范,对公司治理提出了更高要求,进一步加强外部监管。例如,基本法律层面,全国人民代表大会常务委员会2023年12月发布修订后的《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》),强化了控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员等“关...