152个常见财务内控问题及原因对照表(收藏)
内控是内部控制的简称。指一般公司企业内部的控制运作。内部会计控制是指单位为了提高会计信息质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定...
元丰电控IPO:“创新性”不足 “内控”薄弱 募资扩产必要性存疑
财务内控规范性对中小投资者来说至关重要,因为它直接关系到投资者的财务安全和投资决策。元丰电控存在的财务规范性问题,无疑也为公司未来财务健康以及IPO推进蒙上一层阴霾。
四创电子:公司设立了合规、内控部门,由公司财务中心负责实施内控...
公司设立了合规、内控部门,由公司财务中心负责实施内控体系建设,纪检审计法务部负责内控体系评价。针对安徽省证监局提出的相关问题,公司董事会高度重视,将严格按照监管要求积极整改,加强内部控制体系建设,依法规范财务核算,提高公司治理水平,切实维护公司及广大股东利益。公司目前不存在ST风险。谢谢。
揭秘民办学校财务管控之道——破解预算危机,强化内控,成都9月盛大...
5.学校缺乏完善的内部控制制度,导致财务管理存在漏洞;6.学校缺乏有效的资金监管机制,导致资金运作不透明、不规范7.……2024年9月12-13日,全国工商联民办教育出资者商会法律顾问田丰乐、上海行云税务师事务所负责人贾成密、时代教育智库财务总监朱晓玲,三位专家联袂主讲的《民办学校财务政策风险防范和财务管理实操策...
格林司通大客户生变稳定性遭质疑 曾虚开171.65万发票财务内控被问询
对此,格林司通在首轮回复中称,公司已进行纳税更正,补缴相应税费及滞纳金。公司不规范情形已整改,财务报表已进行追溯调整,不存在重大错报风险,该事项未对公司经营产生重大不利影响。而在第二轮问询函中,监管部门再次要求格林司通说明报告期内所有财务和财务内控不规范事项的发生时间、原因,涉及的具体金额,被采取...
龙蟠科技:公司已建立规范的财务管理体系,按照企业内控管理制度及...
期待您的回答,感谢!公司回答表示,尊敬的投资者,您好!公司已建立规范的财务管理体系,按照企业内控管理制度及各项监管要求执行,并根据现行的会计准则及相关法规持续调整(www.e993.com)2024年11月15日。感谢您的关注!点击进入互动平台查看更多回复信息
法律、内控和财务视角解读和应对虚假贸易“十不准” !
2、财务风险开展违规贸易业务不仅影响主业发展,还会因虚增收入、利润和资产导致财务数据失真,误导投资者及相关方,影响国家资源配置。3、信用风险由于企业开展虚假贸易,将造成对外融资的信用风险,可能引发违约、信用评级下调等信用风险。4、税务风险在虚假贸易背景下,向下游企业开具增值税专用发票,可能导致企业被税务...
云南省体育局财务管理和审计中心云南省体育系统内控体系建设政府...
项目名称:云南省体育系统内控体系建设政府购买采购方式:竞争性磋商预算金额(万元):16.1最高限价(万元):16.1采购需求:依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》《云南省行政事业单位内部控制建设基本指引》要求,对云南省体育局本级及22个直属事业单位内部控制风险进行评估。开展单位层面与业务层面的内部控制体系建设,包...
国盛金控收监管函!揭示财务、信披、内控三大问题
这一事实凸显出国盛证券在财务核算和内控管理方面的重大漏洞。作为一家上市金融控股公司,国盛金控理应严格遵循会计准则,确保财务数据的真实、准确、完整。收入确认的差错不仅扰乱了公司的正常经营秩序,更可能对投资者的决策产生误导。商誉减值测试信披不充分,关键参数缺失...
因内控问题终止上市!IPO内控审核到底问什么?(附9大案例)
(2)说明报告期内持续存在通过关联方转贷、无真实交易背景的票据使用等财务不规范情形的原因、资金用途,是否已完成整改,是否存在被处罚风险,审计截止日后是否仍然发生财务内控不规范情形,整改后是否能够通过合规途径得到足够流动性资金,对日常经营和债务偿付是否造成重大不利影响。