...公司董事会审计委员会对年审会计师事务所2023年度审计工作总结...
钛媒体App3月12日消息,海南钧达新能源科技股份有限公司董事会审计委员会对年审会计师事务所中汇会计师事务所2023年度审计工作进行总结。年审会计师独立性、专业能力得到肯定,审计报告客观、完整、清晰、及时。建议继续聘任中汇会计师事务所为公司2024年度的财务和内部控制审计机构。董事会审计委员会认真履行了对会计师事务...
眉山市彭山区审计局召开传达全市审计工作会议精神暨2023年总结...
2月7日,彭山区审计局召开2023年度总结表彰大会,传达2024年全市审计机关会议精神,全面总结2023年审计工作,明确2024年审计工作思路,对2023年工作中突出个人予以通报表彰。全体干部职工参加会议。会议深入传达学习市审计局党组书记、局长李旭峰在2024年全市审计工作会议上作题为《提高站位,聚焦中心以锐意改革进取推动眉山...
关于印发《浦东新区教育局2023年内部审计工作总结和2024年内部...
5月,组织召开2023年度内部审计工作领导小组会议。会议由教育工作党委书记、教育局局长、浦东新区教育系统内部审计工作领导小组组长召集主持,区纪委监委第十派驻纪检监察组组长、教育系统内部审计工作领导小组成员和其他相关人员参加。会议听取了教育系统2022年内部审计工作总结,审议通过2023年内部审计工作计划,讨论了政府购买民...
研究型审计在担保业务管理审计中的探索
首先,以担保业务管理为主线,把握关键的业务控制点,将业务数据模块与业务流程对应起来;其次,对担保业务操作手册和各类产品方案的具体规定进行深入研究,总结提炼相关定量及定性规定,形成对具体业务要素的判断、限制条件;最后,根据担保业务逻辑和数据的勾稽关系,建立审计分析模型,在此基础上形成审计方法库。二是强化数字化审...
竣工决算审计程序是怎样的?
在项目竣工一段时间后,进行审计回访。了解项目的运行情况和整改效果,总结审计过程中的经验教训。通过审计回访,不断完善审计方法和流程,提高审计质量和效率。二、竣工决算审计的五大要点1.重点关注资金使用情况竣工决算审计的核心是关注项目的资金使用情况。要审查项目的资金来源、使用情况和结余情况是否符合相关规定和...
研究型审计在商业银行个贷数字化风控领域的实践
(一)个贷不良率明显提升,将个贷数字化风控瓶颈列为审计调查重点审计部通过对比同类商业银行2020年至2022年的相关经营数据发现,不同商业银行个贷新增不良的原因有所差异,而A商业银行个贷的首要风险点是住房按揭贷款,且不良资产规模增幅较大(www.e993.com)2024年11月14日。审计组研究分析了行内外情况,总结出个人住房按揭贷款风险控制呈现以下新特点:201...
天域生态环境股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告
●本次前期会计差错更正影响公司2022年年度报告、2023年年度报告中的资产负债表、利润表,不影响现金流量表。●追溯调整将导致公司2022年度和2023年度实现归属于上市公司股东的净利润分别减少32,788,750.00元和增加32,788,750.00元;2022年年末净资产、总资产均减少32,788,750.00元。本次前期会计差错更正,不会导致公...
华林证券股份有限公司2023年年度报告摘要
根据选聘结果,公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,期限为1年。公司董事会审计与关联交易委员会、独立董事对本次拟变更会计师事务所事项无异议。公司于2023年12月8日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,并于2023年12月...
招商证券股份有限公司 关于道道全粮油股份有限公司2023年度募集...
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(cninfo)的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。12.审议通过《关于会计师事务所2023年度审计工作总结的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023年年度报告摘要
9、审议关于《2023年审计监察工作总结及2024年度审计监察和责任追究主要工作计划》的议案本议案表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。10、审议关于《哈尔滨电气集团财务有限责任公司2023年度风险评估报告》的议案具体内容详见同日在巨潮资讯网(cninfo)上披露的《哈尔滨电气集团财务有限责任公司2023年度...