四川省市场监督管理局对省第十四届人大二次会议第14021146Y号建议...
2023年,省市场监管局、财政厅联合印发《四川省市场监管领域重大违法行为举报奖励实施细则(试行)》,明确了举报奖励范围、奖励条件、奖励标准、奖励程序、内部举报人举报及奖励、监督管理等内容,鼓励社会公众积极举报市场监管领域重大违法行为,推动社会共治。(三)不断强化食品安全执法威慑力。2023年5月25日,四川省第十四...
信用卡逾期风险自查自纠报告,加强风险管理,确保信用卡业务安全...
通过自查工作,发现了部分疑问,主要涉及信用卡管理制度不完善、风险机制薄弱和客户权益保护不到位等方面的难题。三、难题分析3.1缺乏明确的信用卡管理制度在自查进展中发现,部分金融机构对信用卡管理制度的建立和完善程度较低,造成信用卡管理不规、风险难以控制。3.2风险机制不完善自查结果显示,某些金融机构的我...
重磅!基金公司自查!落实全面风险管理与全员合规管理
对于此次自查,不少基金公司人士表示,每一次自查都是一次查漏补缺机会,促进基金公司从内部管理、风险控制等方面都更细致,及早及时发现问题,让公司整体运作更合规、更稳健,从而也促进行业更稳健发展,走高质量发展之路。“对基金公司而言,开展自查工作是一件好事,基金公司必须重视自查自纠的力度。”另一位业内人士称,...
学校食品安全和膳食经费管理专项整治实施方案
紧盯食堂管理、采购管理、资金使用情况等重点领域,对校园食品安全和经费管理的问题线索进行全面排查。二是开展食品安全和食堂经费专项自查自纠。对照本实施方案整治重点内容,结合今年校园食品安全排查整治专项行动发现的问题,举一反三,全面梳理排查校园食品安全和膳食经费管理方面存在的突出问题,建立问题清单和整改台账,边查...
重磅!基金公司自查,严格落实全面风险管理和全员合规要求
据中国基金报记者了解,近日,已有基金公司接到最新要求,对2023年至今公司合规风控情况开展全面自查,自查内容包括公司内部组织架构设置、合规管理体系建设、全面风险管理体系建设、信息系统安全情况、投资者权益保护等方面,自查完成后需要报送相关自查报告。在业内人士看来,当前强化日常监管,包括现场检查的频次、覆盖面都已...
浙江铖昌科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要
报告期内,公司未使用闲置募集资金进行现金管理(www.e993.com)2024年10月18日。(七)节余募集资金使用情况说明报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。(八)超募资金使用情况截至2024年6月30日,公司不存在超募资金使用情况。(九)尚未使用的募集资金用途及去向...
成都旭光电子股份有限公司2023年年度报告摘要
1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到sse网站仔细阅读年度报告全文。2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
北京市卫生健康委员会2021年度绩效管理工作自查报告
3.加强内部监督,强化财政绩效审计。加强内部财政监督,全年未在政府采购监督检查过程中出现违法违规问题;主动公开预算决算情况,全年未有负面舆情及相关问题情况。聚力长效机制建设,通过召开审计问题通报会和审计整改工作联席会议,进一步完善管控流程,健全内控管理和风险监控制度措施,推动标本兼治。针对审计发现问题,逐一梳理,分...
“真刀真枪”直面内部管理,万和证券重塑合规文化与稳健经营,一场...
为期6个月的综合治理工作将分三阶段进行,包括动员部署、自查巡检、总结问责。从措施上,涵盖梳理、自查、优化、整改、巡检。对象包括公司分支机构、总部各业务部门、职能部门与内控部门,“真刀真枪”对管理过程中存在的问题查漏补缺、优化整治。万和证券党委副书记、总裁杨祺表示,自查清单梳理阶段是本次综合治理工作中...
行政事业单位内部控制常用业务关键控制点
下附内控资料:某行政事业单位内控填报内容范例与自查报告范文,及填报内容表样仅供参考一、经验、问题、计划和建议1.内部控制工作的经验、做法及取得的成效:填写单位在建立与实施内部控制的过程中总结出的经验、做法,以及在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务领域中...