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②2023年10月27日,公司召开第六届董事审计委员会第二次会议,审议通过《公司2023年第三季度财务报告》、《内控审计中心2023年第三季度工作总结》、《内控审计中心2023年第四季度工作计划》。(2)作为董事会薪酬与考核委员会委员,本人严格按照有关法律法规和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》切实履行职责,督导...
上海交运集团股份有限公司
(四)审议通过了公司第八届董事会第二十三次会议提出的《公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司2023年经营工作总结暨2024年经营工作安排》、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》、《关于公司2023年度利润分配预案》、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于对经营者2023年度考核的议案...
四川省卫生健康委员会关于印发《四川省医院评审实施办法》的通知
第九条??市级以上卫生健康主管部门应成立医院评审委员会(以下简称“评审委员会”),主要负责医院评审的组织领导、结果审议及监督管理等工作。评审委员会主任由同级卫生健康主管部门主要领导或分管领导兼任,委员主要由卫生健康行政管理、医院管理、专业技术人员及相关行业专家、学者组成。第十条??各级评审委员会下设办公...
双一流要“期末考”了,近1/3高校已行动
他强调,一是要高度重视、提高站位,结合今年“总结、巩固、谋划”的工作总基调开展周期自评总结工作,对照国家政策,依照建设方案,检视建设进展,总结经验成效,查找短板补足,提出改进举措;二是强化协同、汇聚合力,进一步夯实“双一流”建设全局性、系统性工作思想,落实各领域建设主体责任,协同高效完成自评总结任务;三是系统总...
北京16个区政府和60个市级部门主要负责人述职述廉
让主管的部门评价主管的事,让熟悉的人评价熟悉的事,这就是第二方的评价;与此同时,引入第三方进行客观评价,比如在述职述廉的考核打分环节,引入专家学者、市人大代表、市政协委员、社会各界群众等作为第三方进行评价;另外,对市委市政府布置的重点工作进行察访核验,以前内部督查都是自己人查自己人,后来委托专业的社会...
宁波银行股份有限公司
二是建立员工合规自我检查制度和内控制度学习制度,持续深化全行员工合规评价工作.通过合规系统员工合规自我检查登记及内控制度学习测试平台,加强员工自我检查痕迹化管理,督促员工熟悉掌握相关内控制度,促进规范操作.三是制定了《兼职合规员管理办法》,规范全行兼职合规员的管理.四是加强法律事务管理.制定及修订...
富临运业:2017年年度报告
报告期内,审计委员会共召开十余次会议,积极指导审计部牵头做好内部控制建设与执行,就公司《审计部2016年度审计工作总结》、《审计部2016年第4季度审计工作总结》、《2016年度内部控制评价实施方案》、《续聘会计师事务所》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《审计部2017年第1季度审计工作总结》、《审计部2017年第...
湖北美尔雅股份有限公司
四、董事会审计委员会关于公司2012年度的审计工作总结;审计委员会认为,众环海华会计师事务所有限公司2012年度财务报告及内部控制报告的审计工作是严格按照审计业务相关规范进行的,该所出具的《公司2012年度审计报告》是实事求是、客观公正的,全面的反映了公司的财务状况和经营成果,出具的《公司2012年度财务报告内部控制审计...
铁岭新城投资控股股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
为此,董事会审计委员会向董事会提请继续聘请“具有证券期货相关业务资格的会计师事务所”中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度财务审计机构,聘期一年。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。十、审议通过了《内部控制自我评价报告》表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票...
重庆银行股份有限公司2011年度报告摘要
高中学历。1958年参加工作,历任重庆合成化工厂电大英语教师、重庆市广播电视大学英语中心教研组组长,重庆市设计院英语教师,重庆出版社编辑,重庆国际技术咨询公司总经理,重庆长江书刊公司董事长、重庆市工商联合会会长、重庆市第二届政协副主席等;1992年1月创建力帆集团,任力帆实业(集团)股份有限公司董事长、安诚财产保险...