...公司董事会审计委员会对年审会计师事务所2023年度审计工作总结...
钛媒体App3月12日消息,海南钧达新能源科技股份有限公司董事会审计委员会对年审会计师事务所中汇会计师事务所2023年度审计工作进行总结。年审会计师独立性、专业能力得到肯定,审计报告客观、完整、清晰、及时。建议继续聘任中汇会计师事务所为公司2024年度的财务和内部控制审计机构。董事会审计委员会认真履行了对会计师事务...
南山区会计核算管理中心2023年工作总结和2024年工作思路
(四)开展内部稽核,促进会计核算工作提质增效。中心以近年巡视、巡察、审计等发现的问题为导向,聚焦财政资金支付的风险领域和薄弱环节,采取“自查+互查、日常检查+专项稽核”等方式,对324家报账单位在预算执行、支付安全、会计规范等方面进行全面稽核,促进会计核算工作提质增效。同时,结合稽核工作实际,选取有代表性的项目...
医院职工工作总结报告精选(七篇)
医院职工工作总结报告篇1本人在医院正确领导下,认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度,坚持原则,严格遵守会计人员职业道德,遵守医院各项工作制度,积极参加医院的各项活动,严格遵守国家关于现金管理的各项规定,认真做好自己的本职工作。作为医院出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责。一、日常出...
朝闻物启|全国试点地区已建设3946个便民生活圈,首批经验开始推广
日前,长沙市物业管理协会召开上半年工作总结会,全面分析总结上半年工作,研究部署下一阶段工作任务。协会会长周杰主持会议并讲话,执行会长陈荣社、刘英健特邀参加并进行工作点评,秘书处全体人员参加会议。会议听取了秘书处各职能部门负责人关于上半年工作情况的总结汇报和下一阶段工作计划。秘书长王坤对协会上半年协会工作...
南通江山农药化工股份有限公司2023年年度报告摘要
加强对外部环境、政策的研判,推进与核心原料供应商的战略合作,提升核心原料的保供能力,确保原材料供应链安全。全面落实公司“推进招标采购工作实施方案”,降低采购成本。1.5、加大员工激励,提升员工技能推进实施人力资源子战略,通过实施安全环保正向激励、一线高技能岗位人才激励等,引导员工提升技能,大胆提拔使用年轻同志,...
北京昊华能源股份有限公司|表决|2024|年度_新浪新闻
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任(www.e993.com)2024年12月19日。3未出席董事情况■4天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
腾达建设:腾达建设2023年度独立董事述职报告(廖少明)
报告期内,作为审计委员会委员,本人共出席审计委员会会议6次,沟通和审议了2022年度外部审计计划、2022年度内审工作总结及2023年度内审工作计划、公司定期报告、内部控制、聘任2023年度财务审计机构及内控审计机构等议案和事项。报告期内,本人没有发生缺席专门委员会会议的情形,对分属领域的事项审慎、细致地进行审议,为公司...
证券代码:000037、200037 证券简称:深南电A、深南电B 公告编号...
会议由孔国梁董事长召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中孙慧荣董事、黄西勤独立董事、陈泽桐独立董事因工作原因未能亲自出席,孙慧荣董事委托黄庆董事出席并行使表决权,黄西勤独立董事、陈泽桐独立董事委托杜伟独立董事出席并行使表决权),公司监事及高级管理人员列席了会议。出席会议的人数及会议的召集、召开...
英维克:2023年度独立董事述职报告(文芳)
八、现场工作情况2023年,本人利用参加董事会及专门委员会的机会以及其它时间到公司进行现场工作,通过查阅文件及对公司董事、管理层等相关人员问询的方式,深入了解公司的财务管理、内控制度、审计合规等相关事项,并结合本人专业知识,对公司财务管理和内控审计方面的工作提出建议。
上海交运集团股份有限公司2023年年度报告摘要
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3公司全体董事出席董事会会议。4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。