...市审计局举办2024年全市经济责任审计培训暨后评估工作总结研讨班
为深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,进一步提升审计干部的经济责任审计能力,3月27日至29日,广州市审计局在从化区举办2024年全市经济责任审计培训暨后评估工作总结研讨班。市审计局党组书记、局长黄建勋出席研讨班开班仪式并作动员讲话,市审计局党组成员、市经济责任审计工作联席会议办公室...
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023年年度报告摘要
上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定的要求,公司董事会审计与风险委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计资质及工作履行了监督职责,并形成总结报告。
皇庭国际:独立董事年度述职报告
报告期内,本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行充分沟通,审阅公司内部审计工作总结和计划,定期听取审计部门工作汇报,审阅内部审计材料,审核会计师提交的年度审计计划,通过召开沟通会议等方式听取会计师关于公司审计关注事项、审计进度的汇报,与其进行充分交流,督促会计师按时保质完成年审工作。(六)与中小股东的沟通及...
厦门港务:厦门港务2023年度独立董事述职报告(林晓月)
五、与内部审计部门的沟通情况本人作为董事会审计委员会主任委员,认真审阅公司审计部提交的《公司2022年度内审工作总结》《公司2023年度审计工作计划》《公司2022年度内部控制自我评价报告》《公司2023年度内部控制自我评价工作计划》《季度内审工作总结》《募集资金存放与使用情况季度报告》,按照工作计划指导审计部每半年...
湖北能源集团股份有限公司2023年年度报告摘要
3.守牢安全合规的底线红线,着力提升重大风险防控力。深入开展安全生产治本攻坚三年行动,动态更新安全风险管控清单,加大“两反双防”工作力度,守住质量安全底线;聚焦重点领域,加强合规风险预警提示与排查处置;不断优化投资经营风险监控预警指标体系,发挥审计监督作用,扎实开展投资后评价,全过程防控投资经营风险。
渤海轮渡:渤海轮渡集团股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职...
(三)对公司内部审计工作的指导情况报告期内,公司董事会审计委员会认真审阅了公司2021年度内部审计工作总结及公司2022年度内部审计工作计划,及时督促指导公司审计部门按照审计规范流程和计划对公司开展审计工作,对审计过程中存在的问题提出了指导性意见(www.e993.com)2024年10月24日。2022年度,公司董事会审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的...
关于报送审计工作总结和统计快报等资料的通知-政府信息公开-交通...
一、认真总结“十一五”期间和2010年上半年交通运输审计工作总结。各单位要对照部印发的《关于“十一五”交通审计工作的指导意见》(交审发[2005]553号)和《2010年交通运输审计工作计划》及各单位制定的“十一五”审计工作规划、意见和年度计划,检查各项目标的实现情况和确定事项的落实完成情况,抓紧做好“十一五”期...
从“合唱”到“独唱”——审计署深圳办改变总结方法 力求实效
为了真正做好一年一度的工作总结,进而谋划好2008年工作,审计署驻深圳特派办一改往年集中开会总结的“合唱”方式,由各部门以“独唱”方式分别向办领导全体成员汇报,目的是深入总结部门工作的得失,透彻分析优势和劣势,有的放矢地提出2008年的部门工作意见和对全办工作的建议。这次的年度总结不流于形式,有效提高了总结...
东安动力:公司2020年度董事会审计委员会述职报告
2、指导内部审计工作公司纪检部作为公司内部审计机构,董事会审议了其制定的内部审计工作计划,认可了该计划的合理性、可行性,并督促内部审计工作按计划开展。对内部审计过程中发现的问题,我们提出了相应的指导性整改意见。经审阅内部年度审计工作总结,我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
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(八)审议通过《2022年内部审计工作总结及2023年工作计划》表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。(九)审议通过《2022年度内部控制评价报告》具体内容详见同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。