宝山钢铁股份有限公司|非经常性损益_新浪财经_新浪网
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计■公司负责人:邹继新主管会计工作负责人:王娟会计机构负责人:冉瑞文合并利润表2024年1一9月编制单位:宝山钢铁股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计■公司负责人:邹继新主管会计工作负责人:王娟会计机构负责人:冉瑞文合并现金流量表2024年1一...
华林证券股份有限公司2023年年度报告摘要
公司综合考虑业务发展、审计需求以及审计费用等情况,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)相关规定,采用邀请招标方式公开选聘会计师事务所。根据选聘结果,公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,期限为1年。公司董事会审计与关联交...
张江高科:2023年度独立董事述职报告(张鸣)
作为公司独立董事及审计委员会主任委员,在日常工作中,本人持续保持和公司内部审计机构及外部审计机构的沟通。通过审阅公司内审年度工作总结、年度工作计划、年度主要审计情况,对内审部门的人员和职能设置提出建议,就内审工作的重点、效率和质量提出了指导性意见,促进内审监督职能持续发挥作用。在外部审计机构进行财务报告及...
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十一次...
●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:在执行完成本行2023年度审计工作后,本行原聘任的会计师事务所已连续8年为本行提供审计服务,达到财政部规定的最长连续聘用会计师事务所年限。2024年度,本行须变更会计师事务所。本行已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通,原聘任的会计...
中国核工业建设股份有限公司关于2024年度担保计划的公告
十、《关于2023年合规管理工作报告的议案》同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。十一、《关于2023年内部审计工作总结及2024年内部审计工作要点的议案》同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票数0票,占表决票数的0%...
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
(十三)通过《2023年度内部审计工作总结及2024年度内部审计工作计划》;表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票(www.e993.com)2024年11月4日。(十四)通过《关于制定公司〈经营管理团队2024年度及任期(2024-2026)契约化考核评价方案〉的议案》;表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。(十五)通过《关于公司2023年度工资总额执行情况及2024年度基数核定...
莱宝高科:关于会计师事务所2022年度审计工作总结报告
在审计期间,公司董事会审计委员会和公司内部审计部门、财务部进行了跟踪和大力配合;审计结束后,天健会计师事务所向公司出具了标准无保留意见的审计报告。现将会计师事务所从事公司的2022年度审计工作总结如下:一、基本情况根据公司2022年12月8日召开的2022年第二次临时股东大会决议,公司聘请天健会计师事务所(特殊...
罗湖区国有资产监督管理局(集体资产管理局)2022年工作总结和2023...
2022年,区国资局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,按照区委、区政府工作部署,找准定位、锐意改革,抢抓机遇、乘势而上,我区国资国企和集体经济发展取得了一定成效。一、2022年工作总结(一)聚焦功能作用发挥,服务大局展现新担当...
学校财务年终工作总结范文
现将我处一年来主要的工作情况总结汇报如下:一、本年度主要工作成绩1、紧紧围绕学校中心工作,积极筹措资金,科学理财,切实做好财务管理与资金保障工作本年度,随着学校各项教育事业蓬勃发展,学校资金总量继xx年之后再创历史新高,达到xx亿元,其中校本级财务收入达xx亿元,比去年同比增长xx%,xx校区基建投入xx亿元...
青田县审计局2018年工作总结和2019年工作思路
一、2018年工作总结今年,我局在上级审计机关和县委县政府的正确领导下,紧紧围绕党的十九大作出的重大决策部署和县委县政府工作中心,依法履行审计监督保障和服务职责,积极开展“争先进位大赶超”、“‘党的十九大精神贯彻年’、‘审计改革深化年’、‘审计质量提升年’(三年并举)”、“比考赶超”、省级文明单位创建、...