常州市审计局关于印发《常州市审计局审计专管员制度》的通知
第二十三条审计业务部门应当定期听取审计专管员管户情况汇报,建立定期总结报告制度。第二十四条加强对审计专管员工作业绩的考评,业务监督部门通过座谈、问卷调查、走访等多种方式对审计专管员的勤政、廉政工作进行业绩考核、评价。第二十五条审计专管员实行定期轮换制,严格执行审计回避制度。第二十六条审计专管...
常州市住房公积金管理中心工作总结
同时分中心与当地的受托银行也全面实施了软件统一、联网核算工作,并且分中心均建立了自身的局域网和数据库;四是健全财务管理,市中心将自身的财务管理制度、内控制度、会计核算办法、报表编制及分析要求等统一移植到分中心,帮助优化资金使用结构,提高资金使用效益;五是加强政策培训、业务指导,提高分中心员工的业务素质和...
...国资局、集体资产管理局)2024年上半年工作总结和下半年工作计划
出台政府采购内控制度参考文本,切实加强政府采购活动中的权力运行监督。(五)加强队伍建设,纵深推进全面从严治党。围绕高素质专业化要求,进一步健全人才培养体系,完善人才工作机制,强化人才监督管理,全力打造一支政治忠诚可靠、适应高质量发展需要、勇于创新拼搏、工作业绩突出的高素质财政、国资国企人才队伍。深化全面从严治...
罗湖区财政局2023年工作总结
推进内控机制建设,围绕罗湖区2023年区级重点工作任务,完善财政资金使用、公共资源交易、国有资产管理等重点领域内控制度,指导区属209家决算单位编报部门(单位)2022年度内部控制报告,切实加强廉政风险管理。加强财会人员管理,主办2023年度行政事业单位财务会计人员能力培训班,有序组织会计专业技术初级、中级资格考试考务工作,...
南山区发展和改革局2023年工作总结和2024年重点工作安排
加强政府投资项目监管,重点围绕“民生七优”“六新行动”领域进一步加大资金投入,打造一批示范性精品工程。加强代建项目管理工作,建立项目审批内控制度,全面实施项目信息化管理。完善政府投资资项目中开办费评审标准,实施项目建设和开办费一体化审批,推动区政府投资项目建设提质提速。
常德市医疗保障局2023年工作总结及2024年工作思路
一是内控管理从严从实(www.e993.com)2024年11月22日。健全内审机制,完成全市医保部门全覆盖内部审计工作。15家医保经办机构(含市本级)内控检查覆盖率100%,检查事项涵盖组织机构、业务运行、基金财务、信息系统、内部控制与监督等5个方面100项内容,确保基金、业务、人员安全。二是能力建设稳步提升。创建“常医保德服务”党建品牌,开展“最美常德...
...砥砺奋进正当时——国有林监测中心召开2023年度工作总结暨2024...
三是突出抓好内控手册编制。进一步规范内控流程,加速推进中心制度的整理、汇编及内控手册编制工作,全面提升中心管理水平和工作效能。四是突出抓好科技成果转化。成立工作专班,研究制定《国有林监测中心科技成果转化管理办法》,推动项目边研究边转化,探索出一条适宜中心科技成果转化的新路径。
关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告
以“强内控、抓内审、防风险、促合规”为目标,聚焦企业招标采购、工程变更、综合改革重点领域等重要环节,全面梳理查找企业管控制度和流程缺陷,对不符合不相容职位分离控制、授权审批控制、内控体系监督评价等情形,及时完成相关制度完善工作,持续推进内控制度建设,2023年集团总部层面完成55项制度、细则、清单、工作指引印发...
绍兴市体育局关于印发《绍兴市体育局2023年工作总结及2024年工作...
以清廉机关建设为契机,组织开展对系统内重点领域、重点岗位、重点环节,特别是亚运筹办相关赛事服务、材料采购、工程建设等领域的廉政风险点排查,完善风险防控机制。开展违规吃喝违规收送礼品礼金问题自查自纠工作,深入开展党员干部违规吃喝问题专项整治等工作。三是严格督查审计。重点对内控制度执行情况、亚运专项经费、“三公...
荆州区2023年农机购置补贴工作总结
??1、建立健全制度管理。我中心在前几年制度管理基础上,建立健全了《荆州区农机购置补贴内控管理制度》、《荆州区农机购置补贴违规行为处理办法》、荆州区农机补贴机具核验制度、《荆州区农机报废更新补贴工作实施方案》等规章制度,按照“主要领导负总责,分管领导具体负责,纪检监察全程参与监督”的总要求,遵循“谁办理...