常州市住房公积金管理中心工作总结
按照国务院《政府信息公开条例》要求,制订《常州市住房公积金管理中心政务公开制度》,明确各部门在政务信息公开工作中的分工、责任、奖惩办法,实行政务信息公开三级审批;积极参与市政府“三合一”网络平台建设,推进住房公积金网上公开透明运行工作;加大住房公积金政务信息公开力度,全年通过报刊、电台、电视台等宣传住房公积金有...
龙华区财政局2023年工作总结及2024年工作计划
深化内控监督和绩效管理,加大绩效评价结果运用力度,推动修订完善国高企业认定奖励等产业扶持政策;扎实开展财会监督和预算执行监督专项行动、内控体系建设检查、教育领域专项内控检查等,实施内控建设分级分类管理,建立25项内控分类评价指标,促进单位健全完善内控体系,内控报告编报工作连续两年在全市各区排名第一。
...教师进修学校(职业中专)召开2023-2024学年度上期期末工作总结会
各科室汇报结束后,校长孟祥欢从学生假期安全教育、目前学校财务状况、工作不足、工作打算四个方面对本学期工作进行总结回顾,并从扩大办学规模、强化办学特色、加强学校内控管理三个方面做出工作要求和展望。对于学生的假期安全,孟校长着重进行了强调:班主任应多加关注学生的心理健康,加强心理健康教育,由于职专学生的特殊...
资深法务效率提升秘诀——工作梳理/复盘+诉讼管理经验汇总
这个习惯还有一个好处是年终要写法务工作总结的时候,将自己的每个月、每季度的工作反思修改完善,便是一份详细报告,再也不用担心我的年度报告了。二梳理工作,形成SOP流程接上一步操作后,我已经慢慢梳理出法务的工作内容和工作类型,了解工作类型大概分为处理诉讼和非诉案件、合同审查和档案管理、风控内控工作如各类...
垦利农商行完成法人变更,生国江接任
其中提到,2024年全行要以稳健经营、稳中求进为总基调,进一步巩固提升经营管理水平,巩固提升负债管理水平、巩固提升内控合规管理水平等多项工作重点。结合内控合规管理方面,2022年底,垦利农商行曾因6项违法行为被相关部门给予警告,并处罚款97.6万元。违法事项包括:提供虚假的统计报表;违反账户管理规定;占压财政...
武汉光迅科技股份有限公司2024年半年度报告摘要
风险控制委员会:审议财务公司年度风险管理政策;审议财务公司年度风险管理工作总结及计划;审议财务公司重要业务的风险管理方案和重大应对策略;审议不良资产责任认定及不良资产的处置核销方案,并提交董事会最终决定;督促财务公司管理层和各部门采取必要的措施有效识别、评估、监测、控制和缓释风险(www.e993.com)2024年10月19日。
北汽福田汽车股份有限公司
会议还听取了《2023年度总经理工作报告》、《审计/内控委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》、《审计/内控委员会2023年度履职情况报告》和5位独立董事的《2023年度独立董事述职报告》,其中5位独立董事《2023年度独立董事述职报告》尚需提交2023年年度股东大会听取。
重药控股股份有限公司2024年第一季度报告
公司经营资金需求持续增加,带息负债规模扩大,对公司利润有一定影响。公司将在合理控制风险的前提下,不断优化融资结构,同时公司高度重视应收账款的清收,近年来采取了加强应收账款考核力度、严控“两金”规模、开展应收账款出表业务、加强采购管理、持续完善资信管理等措施,努力实现公司经营活动现金流的改善。
厦门象屿:厦门象屿2023年度董事会审计委员会履职情况报告
3、指导内部审计工作审委会于2023年第一次会议上认真听取审计部有关2022年的工作总结报告及2023年的工作计划,对内部审计工作进行评估,要求内审要加强与外审的沟通。经审阅内部审计工作报告,未发现内部审计工作存重大问题的情况。4、内部控制的建设情况
兆日科技:2023年度独立董事述职报告(吴永平)
2023年本人任职期间,本人参加2次审计委员会会议,并对公司审计部门工作进行指导,与外部审计机构进行多次有效沟通,对公司的内控制度建设、财务信息披露、审计机构聘请等方面提出了有效建议。(二)发表独立意见情况2023度本人任职期间,本人详细了解公司经营运作情况,与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见有:...