新公司法施行后,审计委员会如何更好发挥财务监督职能?
具体包括:披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告;聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所;聘任或者解聘上市公司财务负责人;因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正;法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。可以看出,审计委员会主要是关注“事...
...证券股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
公司始终高度重视内部控制管理体系的建设,根据《企业内部控制基本规范》和《证券公司内部控制指引》等相关要求持续优化完善内部控制制度,已建立与公司业务性质、规模和复杂程度相适应的内部控制体系。2024年,公司将结合新《公司法》和最新监管规则,持续关注外规及同业最佳实践变化,不断完善现代企业公司治理结构,健全公司治...
2023医疗卫生体制十大改革盘点
深入推进健康中国建设,进一步深化医药卫生体制改革,全面提升医疗质量安全水平,建设中国特色优质高效的医疗卫生服务体系,保障人民群众健康权益,在“以病人为中心,以提高医疗服务质量为主题”的医院管理年活动、“医疗质量万里行”活动、“三好一满意”活动、“方便看中医、放心用中药、看上好中医惠民便民活动”、改善医疗服务...
...A股均迎来大幅上涨,此次或助推市场走出慢牛,详解“1+N”政策体系
“国九条”持续监管部分从多渠道提升上市公司质量,回馈投资人。第一,加强信息披露和公司治理监管。一是构建资本市场防假打假综合惩防体系,二是督促上市公司完善内控体系,三是切实发挥独立董事监督作用。第二,全面完善减持规则体系。出台上市公司减持管理办法,对不同类型股东分类施策。按照实质重于形式的原则坚决防范...
最新!某省注协发布财政科技计划项目审计实务指引
注册会计师在执行该业务时,可运用项目支出(财政资金支出)绩效管理理念,科学、合理设计项目绩效审计评价指标体系,选择恰当的项目绩效审计方法,对科技项目投入产出的实际情况进行比较分析和综合评判,通过绩效审计发现科技项目决策和执行中的问题,为行业管理部门决策提供参考。
贵州百灵2023年年度董事会经营评述
(3)2023年2月10日国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,方案提出a、中医药健康服务高质量发展工程:着力彰显优势、夯实基层、补齐短板,健全中医药服务体系,促进优质中医医疗资源均衡布局,发挥中医药整体医学优势,提供融预防保健、疾病治疗和康复于一体的中医药健康服务;b、中药质量提升及产业促进工程:围绕...
蓝帆医疗股份有限公司关于 2023年度拟不进行利润分配的专项说明...
公司支付给安永华明2023年度财务审计费用和内部控制审计费用总额为228万元。2024年度具体审计费提请由公司股东大会授权经营层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。四、拟续聘会计师事务所履行的程序1、审计委员会履职情况公司于2024年4月25日召开第六届董事会审计委员会第十次会议,审计委员会已对安永...
辰欣药业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告
5、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》经审议,监事会认为:公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定,已建立了较完备的内部控制体系,公司的各项经营活动和重大决策行为均严格按照有关法律、行政法规、部门规章的规定有效进行,做到有效的内部控制,不存在财务报告内部...
证券日报 - 广东电力发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告
7、审议通过了《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》经审核,公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司目前经营业务的实际情况,建立健全了涵盖公司经营管理各环节,并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。内部...
中国光大银行股份有限公司
三是着力提升核心竞争力,增强数字化转型对经营发展的驱动作用,优化资金资源配置,统筹区域发展布局,更好发挥集团综合金融服务协同核心作用。四是坚决维护金融安全,健全审慎高效的全面风险管理体系,严守内控合规制度,完善审计监督体系,加强安全生产管理,发挥系统重要性银行的压舱石作用。