投资者维权征集中!ST百灵被证监会立案,公司回应立案原因
11月11日,就被立案缘由,ST百灵回复银柿财经称,公司被立案调查,原因包括年报内控缺陷和销售费用计提问题。公司正在积极配合调查,并将定期发布进展。银柿财经注意到,2023年12月份,贵州证监局向公司下发行政监管措施决定书,其中提到,贵州证监局在现场检查中发现公司存在以前年度销售费用未及时入账、实物赠品未及时入账、...
2024-2030年中国公立医院市场现状研究分析与发展前景预测报告
12.1.1公立医院内部控制及其作用业12.1.2公立医院内部控制存在的问题调12.1.3强化健全公立医院内部控制的途径和方法研12.2公立医院管理会计浅析网12.2.1公立医院管理会计的主要影响因素w12.2.2现代管理会计在公立医院经营管理中的应用w12.2.3有效发挥公立医院管理会计职能的建议w12.3公立...
解锁财务管理难题:深入剖析不规范原因及实用对策
根本原因1.流程设计问题:财务流程设计不合理,缺乏必要的标准化和规范化,容易导致执行差错。2.技术落后:依赖陈旧的管理工具和系统,无法满足现代企业的财务管理需求。3.人员素质不均:财务人员专业能力参差不齐,缺乏有效的专业培训及职业道德教育。4.内部控制薄弱:内部控制机制不完善,执行力不强,未能有效防控...
2024年1-4月IPO终止企业已达133家!五大共性问题及审核要点总结!
对于收入真实性,其核查要点通常涉及:与收入循环相关的内部控制是否存在重大缺陷;销售业务的真实性(是否存在交易实际发生,但通过异常手段在短期内实现虚假增长,虽有资金流及物流但交易实质虚假等情形)、收入确认会计政策是否合规,方法是否恰当;收入确认时点和计量是否符合实际情况,与收入确认相关的重要单据时间是否与收入确认...
因自营业务合规风控把关不到位等原因,江苏证监局对华泰证券采取...
深圳证监局指出,国信证券合规内控存在以下问题:一是股票质押式回购业务个别标的黑名单管理不到位、个别标的尽职调查不充分、在业务融入方出现风险后仍多次有条件延期造成大额损失;二是纾困产品管理不足,部分纾困资管产品投向纾困用途的资金未达到规定比例;三是私募子公司管理不到位,个别产品未经备案开展业务、个别基金部分...
广汇物流股份有限公司关于公司及相关人员收到中国证券监督管理...
经查,广汇物流股份有限公司(以下简称广汇物流或公司)存在以下违规事项:一是公司未按照《企业会计准则第14号一一收入》第四条、第五条规定确认房地产项目收入,2022年对部分房地产项目提前确认收入,导致2022年年度报告相关财务信息不准确(www.e993.com)2024年11月15日。二是公司未披露控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(以下简称广汇集团)及其...
黄冈市人民政府办公室2023年度部门决算
6.根据市政府领导同志的指示批示,对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议,报市政府领导同志决定。7.督促检查市政府各部门和各县(市、区)政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示批示的执行落实情况并跟踪调研,及时向市政府领导同志报告。
规范基层单位财务收支管理的审计建议
存在的主要问题(一)内部控制机制不健全财务管理涉及预算、收支、采购、资产、合同等一系列业务管理工作,财务流程是连接业务流程和管理流程的桥梁。个别单位因业务管理流程单一、缺乏统一的财务管理运行标准,导致在一些业务环节出现漏洞,内部控制制度没有发挥应有作用。如有的单位经费报销审核把关不严,存在支出...
关于中小学食堂管理的几点建议
一、中小学食堂管理存在的问题及原因一是中小学食堂内部控制不健全。部分的中小学食堂作为学校内设机构,忽视了其职能的特殊性,没有针对其建立有效的内部控制。比如,学校食堂一般更加关注食品和卫生安全,这方面的内部管理相对规范,但对于采购、项目建设等方面,缺乏有效的管理制度。
对财务舞弊的一点思考
会计师审计在执行审计程序、收集审计证据、发表审计意见时,不得不面对成本效益问题,对发现的财务、内控方面问题要求公司整改、解决,被审计单位则通常认为会计师在给企业制造麻烦、增加工作量、加大企业成本费用,而另一方面会计师又要向被审计单位收取费用。因此,目前的委托关系存在天然的不独立情况。