普华永道之责:涉恒大财务造假案,顶格重罚4.4亿,却无一人坐牢
审计行业本身也存在着一些问题,审计工作的复杂性和专业性,使得审计机构在面对庞大的企业财务数据时面临着巨大的挑战。一方面,审计机构需要保持独立性和客观性,对被审计企业的财务状况进行严格审查,另一方面,审计机构又需要依靠被审计企业获取业务和收入,这种矛盾的关系,很容易导致审计机构在审计过程中出现偏差。那么,如...
中共济南日报报业集团委员会关于市委第四轮巡察集中整改进展情况...
三是召开巡察整改专题民主生活会,集团党委领导班子、班子成员认真对照问题清单、会前收集到的意见建议、谈心谈话过程中收集到的问题和不足,以及自身存在的问题,深入剖析原因,提出整改措施。2.关于“职能作用发挥不充分”(4)针对“在把关定向上用力不足”问题。整改结果:完成整改情况:各部门、单位制定2024年度工作...
2023年度兰州广播电视传播中心部门决算
2023年度预算执行过程中存在支出进度不均衡问题,存在问题的主要原因是相关部门预算资金绩效管理意识不强,针对这个问题,要进一步建立健全项目绩效管理制度,强化绩效管理意识,不断提高绩效管理水平。三、部门绩效评价结果我单位对2023年度0个项目进行部门评价,涉及资金0万元,占本部门一般公共预算支出0%。其中部门评价结果为...
刚刚!四度冲刺IPO失败,再次申报!
(1)说明曾对外收付款项的个人账户中涉及的业务场景在该账户注销后的业务开展情况和收支路径,包括员工困难互助基金、菊乐集团住房出租收入、公司废品销售款、纸箱供应商的奖励款、菊乐科技公司负责人收支货款等,是否仍存在发行人体外资金循环形成销售回款、承担成本费用的情形。(2)结合个人银行账户支取情况、相关款项流向...
时创能源: 华泰联合证券有限责任公司关于常州时创能源股份有限...
??????????不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏??????????????文件及其他相关文件。??????????对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上??????????海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对??????????存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正??????...
...关于对江西证监局行政监管措施决定书相关问题整改情况的独立意见
后续执行过程中,一方面由于对与晨海科技发生的贸易业务性质缺乏准确性判断,另一方面由于相关业务负责人员风险防范意识能力不足,最终导致出现了《决定书》中所提及的未及时披露上述交易事项,并且在财务处理上存在科目列示不准确的问题(www.e993.com)2024年9月23日。鉴于以上背景和原因,我们针对《决定书》中提出的问题以及事实情况进行了讨论,核心关注...
广汇物流股份有限公司关于公司及相关人员收到中国证券监督管理...
公司及相关人员高度重视决定书中提出的问题,公司将严格按照上述决定书的要求对存在的问题进行整改,并在规定时间内尽快提交整改报告。截至本公告披露日,公司已按照《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露...
浙江亚光科技股份有限公司2024年半年度报告摘要
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到httpssse/网站仔细阅读半年度报告全文。1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和...
IPO财务及业务穿透检查操作指引,附案例
1.对于股权结构复杂的集团公司,需要通过绘制清晰的股权结构图,追踪到最终的实际控制人,以进一步识别可能存在的未披露关联方。2.对于被审计单位发生的重大交易,当注册会计师合理怀疑交易对手可能是未披露关联方时,可以延伸取得交易对手所属集团的股权结构图,检查交易对手是否为关联方。
对于企业投资行为的同群效应等问题我们应该怎样分析
然而,这些研究忽视了执行金融合同效率的重要体制因素。在无法保证金融合同执行的情况下,造成沉重的因果交易费用,其原因是缔约方不可避免地不合作或违约。这些交易成本均表现为阻碍签订合同的财务摩擦。但是,很少有研究人员从金融合同保证机制角度分析执行金融合同效率对公司投资方面的影响。在研究现有的同一事项时发现,...