广东省人民政府办公厅关于印发广东省社会保障事业发展“十三五...
协调、绿色、开放、共享发展理念,紧密结合广东发展定位、阶段特征和社会保障发展实际,主要明确“十三五”时期广东社会保障事业的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务及相关保障措施,是推动建立更加公平、可持续的社会保障制度的重要指引,是未来五年广东社会保障事业发展的行动指南。
内部控制——内控缺陷,要怎么理解?要如何审计?
内控措施有了,理论上也很完美,但是运行过程中却出现了问题,这就是运行缺陷。主要有两种理解:一种理解是:设计了,但设计粗略或只是原则性的,现实业务又复杂多变;另一种理解是:仅针对审计内容的分类,比如:我们只看制度就能发现的制度问题,归类为设计缺陷,我们通过查看业务运营所得到的问题,是运营缺陷。5.单个...
中共中央关于制定“十一五”规划的建议(全文)
贯彻“和平统一、一国两制”的基本方针和现阶段发展两岸关系、推进祖国和平统一进程的八项主张,坚持一个中国原则决不动摇、争取和平统一的努力决不放弃、贯彻寄希望于台湾人民的方针决不改变、反对“台独”分裂活动决不妥协,贯彻实施反分裂国家法,推动在一个中国原则基础上恢复两岸对话和谈判,加强与反对“台独”、主张发...
正略咨询:风险、合规、内控、法务一体化建设要点提示
其次,以内控体系为架构,将风险应对逻辑与内控措施及权责设置相对应,确保内控措施的有效性能够覆盖风险点。以合规义务清单中的内容为基本的事项颗粒度,将合规要求与风险管理和内部控制内容进行对应,补充架构中颗粒度不足的事项,重点是企业风险防控的核心事项,确保企业在满足合规要求的同时实现风险的有效控制。四、难点...
省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”金融发展规划的通知
坚持防控风险,提升治理能力。把防范化解金融风险作为贯穿金融工作始终的基本原则,将守护人民群众“钱袋子”作为提升金融治理能力的根本出发点,加强属地风险防范处置机制建设,全面提升金融风险监测预警能力和管控水平,筑牢市场准入、早期干预和处置退出三道防线,坚决守住不发生系统性区域性金融风险底线。
内部控制流程优化:5个原则、5个方法和5个步骤
内部控制流程的优化原则1、风险导向依据国内外风险管理和内部控制的实践,内部控制的意义首先在于规避风险,实际上是组织的内部风险控制机制(www.e993.com)2024年11月23日。因此,内部控制流程作为内部控制的载体,其优化设计应围绕公司既定的战略和经营目标,以风险辨识和评估为切入点,确定业务关键控制环节,制定有效防范风险的控制措施,保障内部控制实施...
【政策速递】进一步完善广州市科技计划项目经费“负面清单+包干制...
职务科技成果是指执行研究开发机构、高等院校和企业等单位的工作任务,或者主要利用上述单位的物质技术条件所完成的科技成果,包括但不限于发明专利、实用新型专利、外观设计专利、计算机软件著作权、集成电路布图设计等。二、基本原则(一)坚持信任为本。以激励、信任为出发点,给予科研人员充分信任,增强科研人员成就感、...
ST工智2023年年度董事会经营评述
(4)公司重新恢复了电子化审批流程,建立健全各业务事项OA审批流程,修订并颁布《印章管理制度》,加强授权审批环节内控管理,规范性地开展各项业务流程,避免出现既往线下审批的不透明、档案归档不全等缺点,提升了公司合规经营管控水平,确保了授权审批合规性。(5)财务资金管理方面通过修订资金管理制度,将原有的资金管理细化...
北京千方科技股份有限公司 2024年度员工持股计划(草案)摘要
第三节员工持股计划遵循的基本原则1、依法合规原则公司实施本员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。2、自愿参与原则公司实施本员工持股计划遵循员工自愿参与的原则,不存在以摊派、强行分配...
蓝帆医疗股份有限公司关于 2023年度拟不进行利润分配的专项说明...
1、基本信息(1)拟签字项目合伙人:李辉华女士于2010年成为注册会计师并开始从事上市公司审计,自2010年开始在安永华明执业,李辉华女士从2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署5家上市公司年报及内控审计,涉及的行业包括软件和信息技术服务业、医药制造业、高端制造业等。