...关于变更公司2024年度年审会计师 事务所和内控审计机构的公告
本期审计费用132万元(含审计期间交通食宿等费用),其中:财务决算审计费用82万元;内部控制审计费用50万元。2023年度,公司支付中兴华审计费用为185万元人民币(财务决算审计费用145万元、内部控制审计费用50万元)。审计费用定价主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,根据公司年报审计需配备的审计人员...
恒丰银行再收百万罚单,内控合规问题频发
8月16日,恒丰银行青岛分行因违规收取信贷资金受托支付划拨费、互联网贷款信息披露不规范等被罚款52万元。从恒丰银行今年收到的罚单来看,违规行为涉及多个业务环节,包括贷款管理、存款吸收、票据业务等,凸显出该行在内控合规方面存在显著漏洞。尤其是在存款业务方面,恒丰银行台州分行和杭州分行均因存款业务违规被罚,反映...
...珠海港举办2024年度ESG战略复盘、信息披露及内控自评系列会议
为确保公司ESG战略顺利落实,信息披露工作质量持续提升,增强全员规范运作意识,并做好下一步内控自评工作,珠海港(000507)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月22日采用线上线下(300959)相结合方式,举办了2024年度ESG战略复盘、信息披露及内控自评系列会议。公司董监高,本部全体人员,成员企业经营班子、ESG联络人、信...
哈银消费金融再被罚:侵害用户权益,变相降投诉,内控问题何解?
半个月后,哈银消金发布公告称其已在国家企业信用信息公示系统中完成上一年年度报告的确认手续,前者已将哈银消费金融移除“经营异常名录”,目前经营一切正常。但年报信披不及时,便足以看出该公司存在的内控缺陷。被列入经营异常名录还不到一年,哈银消金又被人民银行哈尔滨中心支行开出58万元的罚单,原因为“违反征信管理...
风波中的卫生巾行业:ABC道歉,洁柔等宣称产品A级受质疑
“出了舆情后会更优先做工厂内部的复盘和内控升级,在社交媒体的回应往往会慢一拍,和年轻消费者的社交沟通方式产生代沟,因此被营销号抓住话语权无差别攻击间接导致此次舆情的发酵。”王嘉豪表示。观察有“蹭热点”之嫌的中顺洁柔个护板块营收占比不到2%...
房屋“养老”北京样本:住宅专项维修金如何筹、怎么用?
此外,部分代管部门未建立健全的维修资金相关内控制度,导致资金管理和使用过程中存在漏洞和风险(www.e993.com)2024年11月27日。芮娟进一步解释,在申请使用维修资金时,通常需要获得专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上(即“双三分之二”)的业主同意。然而,在实际操作中,由于业主意见不一,往往难以在短时间内达成...
香港严打挪用保费行径:拘捕、监禁!防“内鬼”,强“内控”!
强化内控补上漏洞作为消费者获得持续性保险保障的基础,保费是维系保险合同的关键。然而,就是这么重要的存在,却屡屡成为不法分子瞄准的目标。背后原因有哪些?有业内人士表示,挪用保费的原因多种多样,或是因个人财物问题,或是用于其他活动,或是一些保险机构在人员管理、工作流程等方面存在漏洞,让不法分子钻了...
中国出口信用保险宁波分公司被罚50万:内控存缺陷、2名责任人被...
(图片来源:视觉中国)蓝鲸新闻8月26日讯,近日,国家金融监督管理总局宁波监管局发布了3则行政处罚决定书,对中国出口信用保险公司宁波分公司罚款50万元,2名相关责任人被终身禁入保险业。中国出口信用保险宁波分公司因未严格执行备案版费率表以及内部控制存在缺陷,被罚款50万元。(图片来源:宁波监管局)时任中国出口...
中国平安财险重庆分公司被罚51万元:未按规定使用经备案的保险条款...
8月12日消息,国家金融监督管理总局重庆监管局发布的行政处罚信息公开表显示,中国平安财产保险股份有限公司重庆分公司因两项违规行为受到了严厉处罚。该公司因未严格按照规定使用已备案的保险条款,并存在内控管理不严谨的问题,被重庆监管局处以警告1次及罚款共计51万元人民币的处罚。
公募降佣细则7月1日实施,怎么降、降多少、怎么用都有“规”可依了
《规定》共十九条,主要内容有四个方面:一是调降基金股票交易佣金费率;二是降低基金管理人证券交易佣金分配比例上限;三是全面强化基金管理人、证券公司相关合规内控要求;四是明确基金管理人层面交易佣金信息披露内容和要求。主动股基佣金不得超市场平均两倍