强化财务管理,落实内控制度——怀化水文中心开展2024年财务制度...
为进一步加强财务管理,落实内控制度各项规定要求,提高职工财务知识水平,防范和化解廉政风险,3月29日,怀化水文中心举办财务制度培训,中心党委书记、主任金舒宜出席并讲话,中心机关全体职工、各县局负责人及报账人员参与培训学习。培训前,金舒宜首先通报了今年财务预算收支情况,并就此次培训提出两点要求:一是要提高政治站位,...
莒南县人社局:积极强化内控制度 提升财务管理水平
进一步增强全局意识,充分认识财务管理内部控制是一项综合性、动态性和系统性的工程,只有全员积极参与,才能确保整体内控活动有序稳定开展。二、完善内控制度,加强政策学习莒南县人社局结合工作实际,根据岗位责任分工,坚持“废、改、立”并举,对现有制度进行梳理、补充,建立和完善适应本局发展的财务相关内控制度,扎牢制度...
...不准确等被警示 国晟科技回复上交所监管工作函:将完善内控制度
《每日经济新闻》记者注意到,因经办、财务人员工作失误,导致国晟科技2022年年报中将20.85万元的业务协调费错误列入施工成本中核算,对此国晟科技表示将从多方面入手来纠正上述内控漏洞,例如“加强复核、审批人员业务素质和能力,加强财务人员对采购业务的了解”。此外,因标的资产江苏国晟世安新能源有限公司(以下简称“江苏国...
强化内控管理 有序推进财务管理标准化建设
内控制度的修订、完善是防范风险的有效形式,要做到有规有据,贴合工作实际,真正解决大家在工作中的疑点、难点问题。内控制度的落地落实,关键在于各业务部门不打折扣的贯彻执行。为了提高内控制度的实用性和可操作性,财务部门按照分工,对修订完善的内控制度在科务会上交流讨论,逐一提出反馈意见,形成书面反馈报告,并充分征...
加强内控管理 提升业务素质——四平市铁东区人民法院组织财务人员...
参训干警认为,此次财务培训紧贴工作实际,对做好法院财务统管工作和单位内部控制建设具有很强的指导作用。大家纷纷表示,要把本次学习成果运用到今后的财务工作中,当好“红管家”,把好“钱袋子”,为法院各项事业长远健康发展保驾护航。在下一步工作中,四平市铁东区人民法院将积极探索财务服务“新模式”,不断梳理优化...
一文全面了解内部控制审计!
内控制度审计的作用主要包括1、有利于确定合理的审计程序并提高审计工作效率;2、有助于确定审计程序的实施程度以及突出审计工作的重点;3、有助于完善内部控制制度;4、有助于将审计重心由事后审计向事前审计进行转变(www.e993.com)2024年11月15日。内部控制审计基准日内部控制审计基准日,是指注册会计师评价内部控制在某一时日是否有效所涉及...
“财会〔2023〕30号”文对上市公司内控体系提出的要求与影响
加强财会监督:30号文的颁布,将进一步加强资本市场领域财会监督力度,充分发挥内部控制在提高上市公司会计信息质量、遏制财务造假、保护投资者权益和公众利益等方面的重要基础作用。提升治理水平:30号文的实施,有利于提高上市公司信息披露质量,提升上市公司治理水平,促进资本市场健康发展。促进高质量发展:30号文对提高...
新《会计法》对财务共享转型的牵引与支撑
以国内知名厂商元年科技财务共享平台为例,从系统功能架构上可以看出其包含了基础层、平台层和应用层,其中应用层包括了共享前端业务、共享运营、智能分析及公有云服务,同时,还包含了各类智能应用来提升系统的可用性、易用性及智能化。新增经济业务事项及核算自动化...
新《会计法》将如何影响企业财务共享与数字化转型
会计监督制度及内控体系的落实第二十五条,在“各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度”后增加“并将其纳入本单位内部控制制度”。会计核算和会计监督作为会计的两大基本职能,一般而言企业都有完善财务管理体系和会计监督制度。财务共享服务中心一方面解决了会计核算集中化、标准化、流程化、自动化和智能化;另一方面...
财务造假退市触点增多 资金占用严重可直接红牌罚下
4月12日,证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》(以下简称《意见》),沪深交易所修订完善相关退市规则,并公开征求意见。资本市场30年来,证监会已经进行了五次退市制度改革。本次退市标准的修订在2020年退市改革的基础上进一步突出对财务造假、内控失效等乱象的威慑力度,在2年连续造假强制退市指标基础上,新增1年造假...