广水:出台《全面推进内部审计工作实施方案》
《方案》强调,内部审计作为单位经济决策科学化、内部管理规范化、风险防范常态化的一项制度化设计,是强化自我监督和内部控制不可或缺的重要手段,对各相关单位完善内部治理、查处腐败、提升发展质效起到重要促进作用,要深刻认识加强内部审计工作的重要意义,主动适应,积极作为。《方案》要求,在继续抓好10个试点示范建设单位...
一文全面了解内部控制审计!
1、有利于确定合理的审计程序并提高审计工作效率;2、有助于确定审计程序的实施程度以及突出审计工作的重点;3、有助于完善内部控制制度;4、有助于将审计重心由事后审计向事前审计进行转变。内部控制审计基准日内部控制审计基准日,是指注册会计师评价内部控制在某一时日是否有效所涉及的基准日,也是被审计单位评价...
敦化市审计局强化提升经责审计质效
敦化市审计局强化提升经责审计质效敦化市审计局针对经济责任审计项目多、时间紧、任务重、审计力量新老更替的现状,围绕人员调配、培训、方案设计、结果运用等方面做好“研究”,提升队伍素质,确保高质量完成审计目标任务。研究人员调配,加强“资源统筹”。打破科室界限,统筹调配全局业务骨干组建审计组,由主管副职牵头,各...
绵阳市审计局关于聘请社会中介机构派员参加某园区政策措施落实...
(三)参与该项目的实施方案投标人结合自身经验,提供项目审计实施方案(实施方案包括审计内容、审计步骤和方法、审计重点及难点分析、审计人员组织架构、审计工作进度安排、审计质量控制措施等)。(四)承诺书投标人对完成工作任务,满足工作要求,同意考核办法和违约扣罚,保证参与投标的资料真实性等出具书面承诺。(五)综合...
海信集团物流费用管理使用情况专项审计
3.强化现场管理,确保审计方案落地在审计实施过程中,审计组坚持以风险为导向、以审计实施方案为指针,通过扎实的证据和充分的沟通保证现场审计实施的及时有效性。通过审计方案任务拆分到人、周例会、细化分组等方式进行项目管理,有效促进项目保质保量的完成。(三)审后阶段1.针对审计建议加强可行性研究为保证审计问题...
提升预算执行审计质效 打造青岛更高水平对外开放新高地
四是助推乡村全面振兴提质增效(www.e993.com)2024年10月31日。对乡村振兴示范片区建设情况进行审计,关注相关政策落实、项目建设、专项资金管理分配使用、利益联结机制建立等情况,推动拨付市级片区建设资金1528.3万元,相关区(市)优化调整建设实施方案,补充完善创建省级乡土产业名品村、发展主导产业、提升市场影响力等内容。五是助推重要农产品稳产保供...
审计服务上门 推动问题整改 市审计局出台相关活动实施方案
根据该方案要求,要落实“强研究、提质效”,强化审计对象研究,结合审计工作,利用审计进点会、现场审计、工作座谈、结果反馈会等形式,从服务被审计单位的角度提出建议、指导整改,促进规范内部管理、强化重点风险防范,推动问题整改,充分发挥审计监督“治已病、防未病”作用。
...| 岳阳市审计局召开2024年市级预算执行审计项目实施方案审定会
二要强化穿透式审计。对重点领域关键环节实施穿透式审计,做到查真相、说真话、报实情,确保审深审透。运用正确的审计方法,既要发现表面问题找准“病灶”,又要揭示问题本质深挖“病根”,发挥审计监督“治已病、防未病”作用。三要做实研究型审计。将研究型审计贯穿审计全过程各环节,紧扣“政治—政策—项目—资金”主线...
...总局北京监管局关于印发《加强审计报告查验工作实施方案》的通知
现将《北京市财政局北京市人民政府国有资产监督管理委员会国家金融监督管理总局北京监管局关于印发<加强审计报告查验工作实施方案>的通知》(京财会〔2024〕30号)转发给你们,请认真学习并遵照执行。附件:北京市财政局北京市人民政府国有资产监督管理委员会国家金融监督管理总局北京监管局关于印发《加强审计报告查验...
德阳实施审计质量提升三年行动
德阳实施审计质量提升三年行动核心提示:德阳市审计局印发《审计质量提升三年行动方案》,从总体要求、总体安排、工作措施、组织保障四个方面,提出4类14项具体工作措施,推动实现审计质量、干部能力、作风效能全面提升。原标题:“德阳|实施审计质量提升三年行动”...