常州市财政局关于印发《关于进一步加强行政事业单位财务管理的...
建设单位应按规定设置独立的财务管理机构或指定专人负责基本建设财务工作;严格按照批准的概预算建设内容,做好账务设置和账务管理,建立健全内部财务管理制度。工程款要严格按照工程进度和施工合同约定的比例支付。基建项目完工后,要及时办理工程结算和竣工财务决算。加强政府采购管理,规范政府采购行为。七、加强资产管理,确保...
管好国企“钱袋子”!河南资本集团内部审计中心、财务共享中心成立
设立财务共享中心,通过构建“战略财务、共享财务、业务财务”三位一体的新型财务管理体系,打造高素质、专业化、多层次财务人才队伍,实现管理效率再提升、风险防范再加强、业务财务更融合,为集团“12345”总体战略落地助力赋能。下一步,河南资本集团将积极发挥国有企业深化改革主力军作用,稳步推动内部审计中心和财务共享...
内审知识——审计给公司带来的好处,有啥?该自夸还得夸!
又能不只夸教科书上的那老几样:资产安全、合法合规、会计信息以及运营效率效果。在做具体审计业务时,也有可夸之处:审计收益!1.财务收益这是最现实,最有力的审计收益。唯一的问题就是很多审计价值难以货币化,你改善了管理,提高了效率,弥补了漏洞,就很难用货币表达!就像你的床技提升一大截,让你老婆或情...
财务招聘 | 进大厂好机会!美团招聘财会专业人才
财务平台负责公司整体和各业务层面的财务管理工作,通过建设专业、全面、复合的财务管理能力和与业务经营的紧密结合来支持公司健康发展。目前财务平台拥有财务会计、财务报告、资金管理、税务管理、财务共享、财务系统、规划分析、财务BP和内控内审等主要工作方向。我们的目标是建设业界一流的财务管理能力和经营支持体系,为公司...
内审经验——面对下属,审计领导有时也怕,细说8怕!
对于审计范围广、工作方式灵活、保密性高的内审岗来说,领导想清清楚楚地知道下属们都干了哪些事儿,想事无巨细十分困难。所以,害怕下属蒙他、搞他、给他惹事儿,也在情理之中!一怕:下属调查清楚了,但你看不懂工程审计、财务审计、营销审计,各有各的领域,但审计领导就一个。
关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告
2024年4月15日,公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于续聘2024年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》,认为天职国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘天职国际为公司2024年度财务、内控审计机构及支付报酬,并提交董事会审议(www.e993.com)2024年11月9日。
嘉兴中润光学科技股份有限公司关于聘请公司内审负责人的公告
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》和《嘉兴中润光学科技股份有限公司内部审计制度》等规定,经第二届董事会审计委员会提名,公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘请公司内审负责人的议案》,同意聘任沈飞燕女士(简...
内审干货——新设部门,又是内审新人,如何打开局面?
5.财务:经历几次才算打开局面,本人也是财务出身,干财务也没人家时间长,证也没人家多。刚开始审计财务时,虽然他们表面和气,但背后却是对审计的不屑:认为只能审出一相票据粘贴和做账不对的问题。也审计外欠款,其实财务人员一般比较重视这一块,因为老板重视,所以审出的主要是业务部门的问题,财务也只是没催跟到位...
内审干货——系统权限审计,要怎么审?细讲干货!
内审干货——系统权限审计,要怎么审?细讲干货!受同行所邀,唠一唠系统的权限管理审计,供诸君参考哈!软件系统虽不能等同于信息化,但却是企业信息化的基石和核心载体。一、审计前,先了解公司上线了哪些软件系统稍大一点儿的企业,都会上一些软件以帮助规范业务或提升效率,最常见的当然是OA办公和财务软件。
内审干货——经济责任审计,审啥?怎么审?
财务监督其实包括预算管理,但主要针对是三项费用预算(财务费用、管理费用、营销费用)而不是全面预算,重点审计财务监督到位不?另一方面,不得不考虑的就是税务风险,看看其在任期间有没有做好税务筹划,有没有违规处罚等。至于账务处理,日常财务监督,可以抽取具有典型责任的业务作为评估材料。