2023年内部审计述职报告:本年总结、来年计划(很好)
内部审计述职报告2023年,三年疫情管控全面结束,后疫情时代随之到来,各项工作得到快速调整,并逐步恢复,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理(总监/主任)的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的“聚焦主业,降本提效,加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实”这一工...
四川路桥建设集团股份有限公司2023年年度报告摘要
(十一)审议通过了《2023年度合规内控体系工作报告》合规内控体系工作将持续以“风险防控为导向、合规管理为重点、内部控制为手段、法务管理为抓手”,为充分发挥协同管控效能,持续推动信息化建设,加强宣传培训,提升队伍素养,会议同意《2023年度合规内控体系工作报告》。此议案已经第八届董事会风控与审计委员会2024年第...
中银国际证券股份有限公司2024年第一季度报告
1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。我国经济回升向好,高质量发展扎实推进,取得来之不易的新成就。百年未有之大变局加速演变,外部环境仍然复杂严峻,保护主义及地缘政治...
城发环境股份有限公司_手机新浪网
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述...
辰欣药业股份有限公司
推动资本市场高质量发展,更好发挥资本市场枢纽功能,党中央坚持稳字当头、统筹推进经济发展,使我国经济总体呈现稳定复苏态势。在报告期内,国家发布多项医疗卫生政策,多措并举,推动医保、医疗、医药协同发展和治理,推进医改向纵深发展。医药制药行业是我国国民经济的重要组成部分,也是关系国计民生、经济发展和国家安全的...
安徽金春无纺布股份有限公司
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见(www.e993.com)2024年11月7日。本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。非标准审计意见提示□适用√不适用公司上市时未盈利且目前未实现盈利
证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2024-011
3.关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。董事会认为,公司独立董事严格按照有关规定,在履职期间勤勉、忠实地履行独立董事的职责,积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议,对各项议案进行认真审议,审慎、客观、独立地行使职权,切实维护了公司整体利益和全体...
北京昊华能源股份有限公司|表决|2024|年度_新浪新闻
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3未出席董事情况■4天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
广发证券股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告
一、报告期内监事会主要工作(一)依法依规召开监事会会议审议公司重要事项报告期内,公司监事会共召开会议4次,其中现场会议2次,通讯会议2次,共审议/听取26项报告和议案,内容包括公司定期报告、合规报告、风险管理报告、稽核报告、内部控制评价报告、社会责任报告、合规管理有效性评估报告、反洗钱报告、监事履职考核...
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023年年度报告摘要
2、报告期主要业务或产品简介(一)主要业务公司主要产品和业务范围有防爆电机、起重冶金电机、普通电机、智能电机、高效节能电机、永磁电机、轧机用变频同步电机、直流电机、湿绕组电机、屏蔽电机电泵、核电屏蔽式反应堆主冷却剂泵电机、核电轴封式反应堆主冷却剂泵机组、核电小堆主冷却剂泵、核电厂用各类电动机、核...