极米科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告
在上述投资额度、投资期限范围内,董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。(八)信息披露公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露...
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司
监事会认为:公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定;该报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求,所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与该报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。
茅台物流开展业务合同财税风险审核及开具全电发票操作流程培训
公司财务部全体成员参加培训。培训会上,崔志宏主讲《业务合同财税风险审核》,他以“合同”为抓手,以“业财融合”为契机,以“防范财税风险”为主题,从业务合同财税风险审核基本事项、重点事项两方面进行讲解。通过典型案例详细讲解开展货物销售、提供运输服务、处理折扣返利等具体业务时,可能存在的涉税风险及应对方式。...
北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集...
(2)公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。(3)公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督;(4)独立董事、监事会有权对...
质量体系审核要点有哪些?一文盘点总结全!
内部审核不要小瞧,能够做好内审,落到实处,需要质量人员提前做好充分的策划。本文整理了质量管理体系的审核要点总结,针对重点,带着问题进行审核,效果会更好!14.1组织环境1、组织在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响?诸如:经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素)及涉及...
工程结算审计的五大内容和八大法宝!
合同的签订、招投标管理、监理制实施都属于合法性审核;建设部门、规划部门、环境部门、人防易地等批复的文件是否齐全属于合规性审核;财务管理及会计核算情况审核与工程形成固定资产情况都属于符合性审核(www.e993.com)2024年11月4日。财务及形成固定资产审核主要包括:项目资金的来源情况、投资完成及交付使用资产情况、待摊投资费用财务管理及会计核算情...
财政部会计司:管理会计案例索引(十二)
现阶段B企业的RPA项目首先在IT维护部门展开,IT技术人员需要登录到每个核心系统去执行相关的操作来验证系统的可用性。每个操作过程最多需要1.5个小时。在实施RPA之后,机器人代替IT技术人员的手动操作,可以在15分钟内反馈详细的日志报告。进一步地,B企业将RPA应用在财务部门,财务分析师和业务分析师需要每月从公司的...
【巡察整改】中共岳阳市委宣传部部务会关于巡察整改进展情况的通报
整改情况:修订了财务管理制度,并已于5月30日第七次部务会通过。今后将严格执行会计基础工作要求,杜绝此类现象再次发生。16.关于“合同执行不严”问题整改结果:已完成并长期坚持整改情况:已经取消财务外包行为,通过四海揽才招聘了正式财务人员。今后在执行其他合同时,严格按照合同相关规定执行。
现代医院财务内部控制制度汇编
4、作好重点收支项目的调整研究和编审工作,财务预算安排中要抓对单位具有重大影响,资金规模较大的重点项目认真研究,进行可行性论证。二、医院预算管理对内部控制的作用1、有利于明晰责权利,提高管理水平编制预算是医院管理的起点,也是控制日常经济活动的依据。预算的编制过程就是将医院的总目标分解、落实到各部门和...
关于组织开展2024年江门市建筑业高质量发展奖励专项资金申报审核...
一、奖励类别及实施要点(一)民间投资项目建设单位发包市内施工企业奖励(属于《促进江门市建筑业高质量发展十条措施》第二点措施内容)。1.奖励对象:自政策生效期2020年11月2日起签订施工总承包合同并办理施工许可,选择本市建筑业企业作为施工总承包单位的非国有资金投资项目的建设单位(由于2022年已组织申报2021年度...