财政部福建监管局:“四维”布局 推动内控建设取得新成效
结合巡视审计整改,重新排查梳理35个重点监管事项风险点,按照重大、一般、按情节轻重、影响范围和程度等确定风险情况,明确重点监管事项内容风险等级;高度重视网络安全和保密管理,结合工作实际,制定《福建监管局政务数据安全管理办法》《福建监管局网络安全管理办法(试行)》等制度,主动联系福建省保密局对涉密文件流转、涉密设备...
...竞争,同时根据业务发展情况定期梳理,加强内控制度执行的监督评价
内部控制的完善是一个持续的过程,公司将根据业务发展的情况,定期梳理内控制度,加强内控制度执行的监督、评价,及时纠正内控制度可能存在的缺陷。公司独立董事有通过定期的现场参观、现场检查,实地了解公司经营情况。同时,在定期报告编制、董事会、股东大会等重要节点,公司独立董事也会与公司内部董事、高级管理人员进行现...
遭近亿元电诈后 海普瑞被责令改正:海外子公司内控制度不完善...
《决定书》要求,应全面梳理内部控制制度、流程、执行中存在的问题和风险点,特别是在下属海外公司、资金活动等方面,审慎做好风险评估,深入查找缺陷,及时整改,堵住漏洞,强化内部控制,切实提高经营管理水平和风险防范能力。公司董事会应严肃追偿问责,依法采取一切可行救济手段尽最大可能挽回损失,切实维护上市公司利益;并及时...
...回复交易所监管函所想到的——大宗供应链企业的合规经营该如何...
2、补充披露其余纠纷款的欠款方名称,交易内容及金额、关联关系,账龄分布、减值计提方法及金额、并结合诉讼或纠纷产生的背景及时点,抵押担保措施等,说明相关款项的坏账计提是否充分3、结合前期决策程序,对交易对手资信及履约能力的核查情况,说明公司相关内部控制是否建立健全并有效的实施。”这笔纠纷款产生的背景是先款...
财政部北京监管局:“五个强化”推进内控管理工作
一是定期召开内控专题会议,积极组织全局干部职工学习财政部内控委会议内容,认真领悟会议精神,参加财政部组织的相关内控培训、传阅学习内控相关制度材料、组织学习部领导对内控工作的讲话精神、整理下发《内控知识应知应会》等,持之以恒强化党员干部内控意识。二是科学研究部署内控相关工作,着力在打基础、建机制、提质效...
华金证券:建立健全风险防控长效机制,推动廉洁文化建设走深走实
在持续完善廉洁从业内部控制制度方面,华金证券建立健全公司员工管理、廉洁从业管理、财务费用管理以及第三方聘请等相关工作制度,及时根据外规要求,结合业务实际进行修订完善,公司还在重要制度中设置廉洁从业专门章节(www.e993.com)2024年12月18日。围绕关键领域、重点业务和重要环节,华金证券组织各单位动态梳理更新廉洁从业“风险点”,强化廉洁从业风险点排...
新“国九条”要点梳理
梳理如下↓总体要求五个“要求”必须坚持和加强党的领导,充分发挥党的政治优势、组织优势、制度优势,确保资本市场始终保持正确的发展方向;必须始终践行金融为民的理念,突出以人民为中心的价值取向,更加有效保护投资者特别是中小投资者合法权益,助力更好满足人民群众日益增长的财富管理需求;...
观典防务技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
但鉴于内审部门调整完成时间较短,其运行有效性有待通过实践进一步检验。此外,因公司2023年财务报告内部控制(出具了带否定意见的审计报告)所涉资金占用情形仍未消除,外部审计机构尚未对本次非标意见所涉事项出具结论性意见,故审计委员会将持续跟踪、督促公司不断完善整改工作、内审部工作及相关内部控制制度的执行,以确保...
常州市财政局关于印发《关于进一步加强行政事业单位财务管理的...
包括:规范编制部门预算,强化预算执行,提高预算支出绩效;真实、准确、规范地编制部门决算;及时、完整、细化地公开单位预决算和“三公”经费信息;执行国家政策,规范支出行为,维护财经纪律;加强和规范单位资产配置、使用和处置管理,维护国有资产安全完整性;建立并落实职权分离、权责对等、风险可控、监督有力的内部控制制度。
97张“罚单”!上半年,这些业务成期货行业监管重点
在日常的员工管理中,要提前梳理各业务条线、部门及岗位廉洁从业风险点,完善内控管理制度及业务流程,强化严格的授权、岗位责任及监督、内外网分离等管理措施。此外,也应重视员工成长,把专业人才培养、完善员工福利放在重要位置。“期货公司的合规工作具体都是落实在每个人身上的,做好人员管理对合规工作来说至关重要,...