吉林大学第一医院内镜图文联网工作站及转播示教系统采购项目(二次...
应当回避:3.4.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系;3.4.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事;3.4.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人;3.4.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;3.4.5与...
...公司关于赛力斯集团股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告
????(四)本独立财务顾问就本次交易出具的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查,内核机构同意出具此专业意见;????(五)本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任本次重组独立财务顾问期间,已采取严格的保密措施,严格执行风险控制和内部隔离制度,不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题;????(六)本...
原董事长被抓后 临沂城发财务“大洗澡”
临沂城发存在的问题有:落实党中央决策部署和省市委工作要求有差距,国企改革推进标准不高,现代化管理能力有待提升,推动国企做强、做优、做大有差距,防范和化解重大风险能力不强;落实全面从严治党部署要求不够有力,违反中央八项规定精神问题依然存在,财务内控机制薄弱,招投标程序不规范;领导班子自身建设不够坚强...
IPO前夜紧急调整:研发费用“挤水分”,因研发人员从事研发活动当天...
对预计负债核查不准确进行会计差错更正属于负债类科目调整事项,合计调整金额较小,且相关处理不影响发行人损益,不属于重大会计差错更正,因此进行上述会计差错更正不代表发行人会计核算存在重大缺陷。
指南| 重磅级准则!事关财务报表审计、审阅业务独立性要求
一是明确会计师事务所不得因其为审计客户提供审计以外的其他服务而影响审计收费。二是针对收费过度依赖个别审计客户的问题强化了要求。三是针对公众利益实体审计客户,要求会计师事务所与客户治理层沟通并公开披露收费相关信息。——强化了非鉴证服务的相关规定。一是明确会计师事务所不得为公众利益实体审计客户提供...
宋清辉:福成股份多次拒签事项 暴露其内控机制存在重大问题
在著名经济学家宋清辉看来,福成股份多次拒签事项暴露其内控机制存在重大问题,难以保证上市公司治理的透明度和独立性,及投资者利益(www.e993.com)2024年9月23日。实控人大比重持股代表其在公司重大决策上具有控制权和决策权,如果不重视内控建设,潜在风险将持续存在。针对内控问题,福成股份工作人员答复称,本次管理层拒签复审与两年前财务总监拒签年报的...
树木开裂倒塌前及时发现,嘉定外冈紧急联系停放车辆挪车避免财务损失
摘要:物业人员第一时间进行处置,确保道路通畅。16日上午,嘉定区外冈镇兰郡社区居委会门口,一棵树受台风影响出现开裂状况,存在倒塌风险。社区干部注意到树下停放着三辆汽车,立即联合物业联系车主,紧急指导他们挪车。从发现树木开裂到车辆安全驶离危险区域,整个过程仅用了5分钟。车辆挪走后不久,树木开裂倒地,物业人员...
希荻微: 民生证券股份有限公司关于希荻微电子集团股份有限公司...
一、持续督导工作情况??序号????????????????????????????????工作内容??????????????????????????????持续督导情况??????????????????????????????????????????????????????????????????????...
格力地产股份有限公司关于 2024年半年度业绩说明会召开情况的公告
三、参加人员参加本次投资者说明会的人员:董事长陈辉先生,董事、副总裁、董事会秘书黄一桓先生,独立董事路晓燕女士,财务负责人高升业先生。四、投资者参加方式投资者通过上海证券交易所上证路演中心的“提问预征集”栏目以及在线提问的方式,就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。
江西联创光电科技股份有限公司
风险提示:由于标的公司后续资本性支出金额较大,其可支配资金存在较大缺口,需要现有主要股东电子集团及联创光电为其银行融资提供担保,存在银行融资申请获批较慢或审批不通过造成标的公司资金紧张、项目延期的风险。完成交易后,存在联创光电对其实施财务资助的风险。