新潮能源遭会计师事务所出具否定意见 引发被设局低价收购疑云
尽管该调整得到了权威法律意见的支持,ST新潮的审计机构中兴华会计师事务所却以此次内部股权调整“不合规”为由,对公司出具了“内控否定意见”的审计报告。这一审计意见直接导致ST新潮股票在短短4个交易日内被标记为“ST”,股价接连跌停,市场市值大幅缩水。2023年12月至2024年1月间,汇能海投及其一致行动人在未披...
全国法院:审理工程审计纠纷的指导意见与裁判规则
答:建设工程合同约定以审计部门出具的审计报告或者结论作为工程价款结算依据,发包人未按约报请审计部门对工程价款进行审计的情况下,以未经审计部门审计为由拒付工程价款的,人民法院不予支持。如果审计部门未在合理期限内进行审计或者出具审计报告或结论,或者有证据证明审计结论明显不当的,承包人有权对未经审计以及缺少审计...
证券代码:603959 证券简称:ST百利 公告编号:2024-076
由于大华所对公司2023年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定的“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告”的情形,公司股票交易自2024年5月6日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于实施其他...
ST证通:永泰晟已将2023年度《内部控制审计报告》否定意见所涉事项...
公司回答表示,尊敬的投资者您好!永泰晟已将2023年度《内部控制审计报告》否定意见所涉事项占用的资金及利息全部归还给公司,具体会计处理仍需以经审计的公司2024年年度报告披露数据为准。感谢您对公司的关注与支持!点击进入互动平台查看更多回复信息
ST元成:对于2023年度被出具否定意见的《内部控制审计报告》的问题...
金融界5月31日消息,ST元成公告,因2023年度被出具了否定意见的《内部控制审计报告》,根据《股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,公司股票于2024年4月30日起被实施其他风险警示。公司实际控制人已于2024年1月26日归还了全部非经营性资金占用的本金及利息,公司于2024年1月31日与2024年4月27日完成了前期会计差错...
...控制的有效性进行审计,并出具了否定意见的《内部控制审计报告》
因公司北京大华国际会计师事务所对东方时尚驾驶学校股份有限公司2023年度财务报告内部控制的有效性进行审计,并出具了否定意见的《内部控制审计报告》(www.e993.com)2024年11月14日。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,公司股票被实施其他风险警示。公司正在制定整改措施并认真落实,并以本次整改为契机,认真汲取教训。公司将以保护...
...年的内部控制审计报告被审计机构出具否定意见,导致股票自2024...
ST富通:股票交易异常波动公司2023年的内部控制审计报告被审计机构出具否定意见,导致股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示,股票简称由“富通信息”变更为“ST富通”金融界5月8日消息,ST富通发布异动公告,公司股票于2024年5月6日、7日、8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过-12%,属于股票交易异常...
...会计师出具无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告
金融界5月7日消息,有投资者在互动平台向*ST易连提问:2024年4月30号可以正常披露年报吗?审计意见是否可以通过?公司回答表示:公司2023年年度报告已于2024年4月30日披露,年审会计师事务所对公司出具了无法表示意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告。敬请投资者注意投资风险。
湖南百利工程科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所有关实际...
由于大华所对公司2023年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(三)项规定的“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告”的情形,公司股票交易自2024年5月6日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于实施其他...
*ST美谷:监事会对《董事会关于2022年度内部控制审计报告否定意见...
公司董事会出具的《关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》符合相关法律法规及规范性文件的要求,客观反映了公司的实际情况,监事会同意《董事会关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》。公司监事会将继续加强对公司的监督管理,切实维护公司和广大投资者的合法权益。