...董事会审计委员会对年审会计师事务所2023年度审计工作总结报告
钛媒体App3月12日消息,海南钧达新能源科技股份有限公司董事会审计委员会对年审会计师事务所中汇会计师事务所2023年度审计工作进行总结。年审会计师独立性、专业能力得到肯定,审计报告客观、完整、清晰、及时。建议继续聘任中汇会计师事务所为公司2024年度的财务和内部控制审计机构。董事会审计委员会认真履行了对会计师事务...
...市审计局举办2024年全市经济责任审计培训暨后评估工作总结研讨班
为深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,进一步提升审计干部的经济责任审计能力,3月27日至29日,广州市审计局在从化区举办2024年全市经济责任审计培训暨后评估工作总结研讨班。市审计局党组书记、局长黄建勋出席研讨班开班仪式并作动员讲话,市审计局党组成员、市经济责任审计工作联席会议办公室...
关于印发《浦东新区教育局2023年内部审计工作总结和2024年内部...
和2024年内部审计工作计划一、2023年内部审计工作总结2023年,浦东新区教育局的内部审计工作,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,在市教委审计处、区审计局的关心指导下,不断加强工作规范,有序开展审计项目,提升工作质量,切实履行审计监督职责。2023年,共完成各类审计项目653个,...
门头沟区委召开议事协调机构相关工作汇报会
3月18日上午,门头沟区委召开议事协调机构相关工作汇报会,区委书记喻华锋,区委副书记、区长吕晨飞出席会议。会议传达十三届北京市委审计委员会第五次会议精神,听取区委审计委员会2023年工作总结、2024年工作要点和2024年度审计项目计划情况汇报;听取《门头沟区党建工作协调委员会2023年工作总结及2024年工作要点》及《关于...
常州市住房公积金管理中心二○一○年工作总结
信息名称:常州市住房公积金管理中心二○一○年工作总结常公积金[2011]3号二○一○年工作总结二○一○年,在市委、市政府的正确领导和上级监管部门的指导下,我们坚持以党的十七大和十七届五中全会精神为指针,认真贯彻实践科学发展观,深入推进创先争优活动,在宏观调控力度持续加强,房地产市场冷热快速转化,职工购房...
健民药业集团股份有限公司 2023年审计委员会述职报告
健民药业集团股份有限公司2023年审计委员会述职报告2023年,公司董事会审计委员会严格按照上海证券交易所《关于做好上市公司2023年度报告及相关工作的通知》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求,以及公司《审计委员会议事规则》《审计委员会年报工作规程》等文件规定,在公司年报审计,财务信息...
海马汽车:独立董事2023年度述职报告(林进挺)
4.2024年4月19日,对公司2023年度财务会计报表、公司2023年度审计工作总结报告、续聘审计机构、公司2023年内控自我评价报告、计提资产减值准备、会计政策变更等议案进行了审议,并同意提交公司董事会审议。七、作为董事会薪酬委员会召集人所做的工作2023年4月27日,召集相关会议并审议通过了《关于审核公司董事、监事、高级...
华林证券股份有限公司2023年年度报告摘要
根据选聘结果,公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,期限为1年。公司董事会审计与关联交易委员会、独立董事对本次拟变更会计师事务所事项无异议。公司于2023年12月8日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,并于2023年12月...
皇庭国际:独立董事年度述职报告
(五)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况报告期内,本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行充分沟通,审阅公司内部审计工作总结和计划,定期听取审计部门工作汇报,审阅内部审计材料,审核会计师提交的年度审计计划,通过召开沟通会议等方式听取会计师关于公司审计关注事项、审计进度的汇报,与其进行充分交流,督促会计师按...
兆日科技:2023年度独立董事述职报告(吴永平)
(四)与审计部及会计师事务所的沟通情况报告期内,本人密切关注公司的内部审计工作,听取并审阅了公司年度内部审计工作总结、审计计划及审计工作开展情况。同时与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系,就公司年度审计工作的审计范围、审计方法、审计计划等进行了充分的沟通与讨论,提出意见和建议,并督促其按照工作计划开展工作...