...生物制药股份有限公司2024年1-6月、2023年度、2022年度审计报告
??识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。??了解与审...
北京注协专业技术委员会专家提示【2024】第1号资本市场财务舞弊...
评估和应对存货相关的舞弊风险,本文根据中国注册会计师执业准则要求,结合财政部、证监会有关监管规定及中国注册会计师协会发布的问题解答,针对资本市场审计业务特点,对存货项目审计实务中常见的舞弊风险及其审计应对向注册会计师和审计从业人员做出如下提示,供大家在执业中参考。
专家提示【2024】第1号资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对...
存货项目作为舞弊高发领域,注册会计师应在整个审计过程中对存货项目保持职业怀疑,参考资本市场中有关财务核查要求,设计和实施恰当的审计程序,以识别、评估和应对与存货相关的由于舞弊导致的重大错报风险,可以考虑实施的程序举例如下
围观!2025年财政部、审计署、证监会、国税总局等机关招录岗位出炉
因犯罪受过刑事处罚的人员、被开除中国共产党党籍的人员、被开除公职的人员、被依法列为失信联合惩戒对象的人员,在各级公务员招考中被认定有舞弊等严重违反录用纪律行为的人员,公务员和参照公务员法管理的机关(单位)工作人员被辞退未满5年的,以及法律法规规定不得录用为公务员的其他情形的人员,不得报考。报考者不得报考...
长虹美菱(000521):合肥长虹实业有限公司2024年度中期审计报告
合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也...
财政部对普华永道开出“顶格”罚单 严惩审计违规
财政部对普华永道开出“顶格”罚单严惩审计违规自2024年1月起,财政部启动了对普华永道中天会计师事务所及其广州分所的专项检查,聚焦其对恒大地产集团有限公司2018年审计项目的执业质量(www.e993.com)2024年10月18日。近日,财政部公布了对普华永道的行政处罚决定,因涉及恒大地产2018年审计项目的违法行为,普华永道被处以没收违法所得及罚款总计...
2024年亚洲内部审计大会召开
2024年亚洲内部审计大会于2024年8月27日至29日在印度尼西亚巴厘岛举行。中国内部审计协会茅东萍会长带队,沈立强副会长兼秘书长等5位同志参加了此次会议。本次会议的主题为“明确目标,深化影响”,大会设4场主题演讲、7场研讨会和2场协作研讨;同时设有2个分会场,每个分会场设有3场演讲。大会演讲内容包括新版《全球...
香港会计及财务汇报局:2024年度调查报告(全文)
为巩固香港作为国际金融中心的地位,会财局不断强调建立注重高质素的财务汇报及审计文化之重要性。本局通过鼓励行为上的改进和维持高标准的专业与诚信,引领会计专业不断提升专业会计师的质素水平,从而保障公众利益。报告宗旨此为本局第四份年度调查报告,内容涵盖截至2024年3月31日止年度。本报告旨在提高市场对本局从...
2024中国医院财务审计苏州大会日程发布
平行论坛10:公立医院审计技术专场新时期审计视角的采购业务风险及防范——郑阳晖广东省人民医院总会计师卫生经济领域审计鉴证与舞弊案例——李芳成都中医药大学附属医院总会计师新形势下加强公立医院内部审计监督实践探索——黄圳林深圳市中西医结合医院总会计师公立医院数字化审计平台建设与应用——李越...
证监会开出2024头号罚单,“康得新案”审计机构瑞华所被罚1783万
2023年6月,瑞华所又因在航天通信年报审计中存在财务报表错报、审计报告存在虚假记载等原因,被证监会没收业务收入317万元,并处以634万元的罚款。两名签字注册会计师也被分别处以10万元罚款。图源:罐头图库而追责中介机构,正是2020年的《刑法修正案》给予的权利。上海汉联律师事务所宋一欣律师分析到,2020年的《...