邮储银行上饶市分行:厚植“阳光信贷”文化,筑牢合规履职底线
邮储银行上饶市分行:厚植“阳光信贷”文化,筑牢合规履职底线为进一步巩固邮储银行总行2024年第一期案件警示教育与“合规下基层”巡回宣讲成果,持续提升案件防控与内控合规管理效能,并引导全体员工强化合规意识,实现“强内控、防风险、促合规”的目标与要求,根据监管部门及上级行相关要求,近日,邮储银行上饶市分行开展了...
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
五、2023年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告同意2023年度第四届董事会董事履职评价结果全部为称职,同意将该报告提交2023年度股东大会审议。表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。六、2023年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告同意2023年度高级管理层成员履职评价结果全部为称职,同意将该报告...
西藏矿业发展股份有限公司监事会 2023年度工作报告
以合规梳理、稽核监督和内控评价体系为手段,以信息系统和通畅的沟通交流渠道为依托的内部控制体系,基本达到内控管理的目标,确保宝财公司的战略和经营目标得以实施和实现;确保业务活动符合国家法规;提高宝财公司的经营效率和效果;确保各项业务稳健运行和资产的安全与完整;确保业务记录、财务信息和其他管理...
深圳赛格股份有限公司 2023年年度报告摘要
建立健全内部控制体系并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;公司管理层负责组织公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是:合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司发展战略目标的实现。由于内部控制存在固有局限性,...
关于续聘2024年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告
一、2023年内部控制建设工作情况公司高度重视内部控制工作,深入落实内控体系建设主体责任,不断规范内部控制活动,公司经营管理层定期听取内部控制有关工作开展情况,及时协调解决公司内部管理问题,确保公司经营管理合法合规。(一)有序、稳步推进内控工作开展按照《公司法》《企业内部控制基本规范》以及市国资委、特区建工集...
证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2024-011
14.关于公司《2023年度内部控制审计报告》的议案经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案(www.e993.com)2024年11月14日。此议案已经公司审计委员会审议通过。15.关于公司2023年度法治合规建设工作总结和2024年度法治合规工作计划经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。
中信证券解禁9.31亿股,市值177亿!财通证券黄伟建到龄退休,海通...
在新的总经理到任履职前,由公司董事长章启诚先生代为履行总经理职责,时间不超过6个月。黄伟建先生在职期间,恪尽职守、务实进取,在争创一流投行、落实“137N”创新发展战略和“四型财通”建设、推进合规风控管理提质增效、提升公司治理水平与系统性管理能力等方面做出了积极贡献。公司董事会对黄伟建先生为本公司发展...
昆山东威科技股份有限公司
18、审议通过《关于〈2023年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》董事会认为:信永中和资质等方面合规有效,履职保持独立性,具备审计工作的专业知识和从业资格,能够胜任本次审计工作;在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计...
民生银行贵阳分行:内控合规管理提升助力高质量发展
协同联动,夯实合规管理“一二道防线”。贵阳分行严守风险防控管理责任,各部室、经营机构负责人签署《内控合规管理目标责任书》,压实“第一道防线”的主体责任,组织全员签署《合规承诺书》,明确各条线人员岗位职责,履职目标。根据总行管理要求,分行制定年度检查计划,确立工作目标,明确工作重点,深入查找内控管理...
强化“法治兴业”建设 兴业银行镇江分行做实合规内控管理
金山网讯7月4日,记者从兴业银行镇江分行获悉,根据兴业银行总行“四稳四进”战略,近日,兴业银行镇江分行围绕“案件防控要稳,法治兴业要进”的合规内控管理方针,切实转换思维、升级技能、筑牢防线,努力开创内控合规新局面。稳案防,打造“全景”案防格局