...聘任大信会计师事务所为2024年度财务报告审计和内部控制审计机构
宝地矿业(5.990,-0.02,-0.33%)公告,公司聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构,聘期一年。以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请...
一批“摘帽脱星”股集中来袭|内部控制审计报告_新浪财经_新浪网
本次公告显示,公司2022年度被审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具否定意见的内部控制审计报告,触及《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第9.8.1条之(四)“公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”的情形,公司股票于2023年5月5日起被实施其他风险警示,股票简称由“茂...
内控审计报告被出具否定意见,ST海越没“摘帽”又“披星”
虽然被中审众环给出“无法表示意见”,但ST海越认为,报告期内内部经营运营与经营结果正常,但因市场价格变动导致的存货等资产减值因素的影响,导致业绩亏损。4月20日,ST海越公告称,因中审众环出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第(三)项规定的“最近一个会计年...
渤海轮渡:渤海轮渡集团股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职...
报告期内,审计委员会对公司2022年年度、2023年第一季度、2023年半年度、2023年第三季度财务报告进行了认真、仔细地审阅,认为公司财务报告的编制符合企业《会计准则》的相关规定,可以真实、准确、客观的反映公司的经营状况,不存在虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏;也不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、...
华安证券:华安证券股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况...
(三)对公司内部审计工作指导情况2023年3月29日,董事会审计委员会2023年第二次会议审阅了《关于公司2022年度内部审计工作报告》。董事会审计委员会认为,公司2022年稽核工作能坚持客观、公正、实事求是的原则,认真履行审计监督职能,有序开展各项审计活动,发挥了稽核工作的监督、保障和服务作用,对公司经营管理水平提升发挥...
XX公司:2023年审计发现问题整改结果报告(收藏)
XX公司关于审计整改结果的公告我司于2023年6月13日收到X审计X出具的《XX城市建设投资有限公司财务收支情况审计报告》(X审报﹝2023﹞4号),报告指出了我司在国有资产长期闲置等方面存在的问题,并提出了审计意见和建议(www.e993.com)2024年11月11日。我司高度重视,按照《XX办公室、XX办公室关于印发<关于进一步加强审计整改工作的实施意见>的通知...
渭南市审计局2023年政府信息公开工作年度报告
《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)和渭南市人民政府办公室《关于做好2023年政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知》(渭政办函〔2023〕131号)的要求,现向社会公开《渭南市审计局2023年政府信息公开工作年度报告》...
亿阳信通股份有限公司关于上海证券交易所对公司2023年年度报告...
如果2024年度公司财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照相关规定披露财务报告内部控制审计报告,将不符合撤销退市风险警示的条件,公司股票将触及终止上市的风险。提醒投资者关注,并注意投资风险。公司于近日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)《关于亿阳信通股份有限公司2023年年度...
2024IFCII | 可持续报告新规:上市公司的价值提升和可持续发展
第一,一定要把可持续发展工作放在战略高度,我是最反对将可持续发展报告放在审计委员会的,因为这样会导致全公司认为这件事归财务部处理,而且往往审计委员会负责人不是董事长,也不见得是总裁。我个人觉得在这个方面恒生做的是对的。第二,ESG工作不能独立于公司的主业工作之外,而是应该混在一起的,我非常赞成这个观...
海南高速:独立董事述职报告(金勇)
1.审计委员会报告期内,公司共召开5次审计委员会会议。作为独立董事,本人认真审议公司内审部门提交的审计计划、内审报告,密切关注公司的经营情况和财务状况,认真审议了公司的定期报告、财务报告、内部控制自我评价报告、续聘会计事务所等相关事项,充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。