财政部甘肃监管局:持续强化财政内控建设 切实筑牢廉政风险防线
加强组织领导,成立由主要负责同志担任组长、纪检组长担任副组长、各处室负责人为成员的内控委员会,机关纪委书记常态化列席内控委会议;建立由局党组统一领导、内控委牵头部署、内控办组织实施、各处室分工负责、机关纪委全程监督的工作机制,将内控与党建、纪检工作机制有机贯通,层层压实内控责任,推动构建责任清晰、监督有效的...
财政部福建监管局:“四维”布局 推动内控建设取得新成效
将内控工作与巡视审计整改、财会监督等工作有机衔接,贯穿于所有业务全过程,确保风险防控到位。一是及时核销问题易发“风险点”。结合巡视、审计、年度综合考核及内控自查发现问题,建立年度内控任务清单,逐项逐笔核对问题整改情况,着力做好重点领域和关键环节的风险防控,针对性形成内控风险提示4期,相关处室落实整改要求,及时...
中共福建日报报业集团党组关于巡视整改进展情况的通报
党组书记陈辉宗同志坚决扛牢巡视整改第一责任人职责,靠前组织、领导、督促巡视整改工作,把严的标准、严的措施贯穿整改全过程。1.坚持政治引领,扛牢第一责任。党组书记主动全盘认领整改任务,既领队又出征,坚持总体工作亲自部署、重大方案亲自把关、关键环节亲自协调、落实情况亲自督办,全力推动巡视整改工作落细落实、有力...
财政部北京监管局:“五个强化”推进内控管理工作
一是建立由内控委、内控办、各处室组成的分工明确、责任清晰、齐抓共管的内部控制组织管理架构,内部控制委员会全面领导内控管理工作,内控办负责全局具体内控管理工作,各处室负责本处室内控管理工作,制定有关制度办法,为内控工作更好地促进财政监管工作发展提供了有力的组织保障。二是完善“一级抓一级、层层抓落实”的...
关于2023年中国邮政集团有限公司党组第二批巡视中国邮政储蓄银行...
一是强化党组织换届管理。组织基层党委认真学习换届工作流程,建立基层党委换届选举台账和定期提醒机制,督导及时换届。二是加强党建述职评议考核管理。督促二级分行党委认真落实2023年度党建述职评议考核方案要求,按时完成民主测评、述职,对落实情况开展了现场检查。
永安市机关事务保障中心关于巡察整改进展情况的通报
(二)认真制定方案,明确任务分工(www.e993.com)2024年11月28日。坚持问题导向,严格对照整改要求,认真制定巡察反馈问题整改方案,将市委巡察组反馈的36个问题细化落实,明确整改责任领导、责任科室、责任人、完成时限等,做到层层压实责任、传导压力,形成了齐抓共管的整改工作格局。(三)强化跟踪落实,提升整改实效。市机关事务保障中心主任切实履行巡察整改...
中共常州市政务服务管理办公室党组关于巡察整改情况的通报
党组全体成员按照责任分工对号入座,主动认领,主要领导切实履行整改落实“第一责任人”责任,各分管领导严格落实“一岗双责”要求,班子全体成员牵头研究措施、督促落实、带头整改,督促检查机关各处室、下属事业单位按期完成整改任务。(二)深化思想认识,完善组织领导...
国家金融监督管理总局 工业和信息化部 国家发展改革委关于深化...
六、强化组织保障,凝聚支持制造业工作合力(十六)加强金融监管。各级金融监管部门要明确制造业金融责任部门和任务分工,综合运用重点监测、监管通报、监管评价、现场检查、培训交流等方式,督导银行保险机构落实落细各项监管政策,推动金融服务制造业高质量发展,扎实做好风险防范工作。加强制造业相关融资数据治理,提高数据报送质...
中共儋州市中医医院总支部委员会关于巡察集中整改进展情况的通报
通过民主生活会,实事求是、客观公正分析查找在工作中存在的问题和薄弱环节。整改过程中,各分管责任领导分阶段抓进展、盯任务拿措施、严标准定制度,有序推进整改工作落实。整改小组办公室每月提醒并跟进各问题整改进展,督促通报。(五)强化督查督办。为掌握巡察整改进度,采取听报告、谈心谈话等方式,经常性听取整改工作...
中共内江建工集团有限责任公司委员会关于八届市委第四轮巡察整改...
13.规范融资内控制度。一是制定《内江建工集团有限责任公司融资管理办法》,优化融资审核审批流程,组织财务融资部人员开展学习,提高业务能力,加强合规性审查。二是对财务融资部人员进行廉洁风险提醒谈话。三是调整融资工作分工,优化融资团队队伍结构。14.严格执行融资制度。一是全面梳理近年来融资项目并建立台账。二是组织...