儋州市财政国库支付中心2023年度部门决算公开报告
协助市财政局做好全市财政工资统发,办理法定代扣业务,会同相关部门制定工资统发制度;负责工资统发信息的统计、报告。协助市财政局做好全市预算部门(单位)会计集中核算,制定会计集中核算业务规程及相关制度。负责全市财政会计工作质量审评,配合检查全市预算部门(单位)的财务工作。配合预算支出执行分析及绩效评价。参...
冰川网络:聘任公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表
金融界9月13日消息,冰川网络公告称,公司于2024年9月13日召开第五届董事会第一次会议,同意聘任刘和国先生为公司总经理,袁卫奇先生、梅薇红先生为公司副总经理,梅薇红先生为公司董事会秘书,董嘉翌女士为公司财务总监,汤泽芬女士为公司证券事务代表,陈正东先生为公司内审部负责人。公司高级管理人员、证券事务代表、内审...
小崧股份:任命李晓冬为财务总监,谢金玉接任内审部负责人
原内审部负责人李晓冬因其被提名担任公司财务总监,申请辞去内审部负责人的职务,小崧股份于2024年8月2日的第六届董事会第十一次会议上审议通过了聘任谢金玉为公司内审部负责人的议案。
惠发食品:惠发食品公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告
2023年1月13日1、审议《2022年第四季度财务报表内审报告》;2、审议《2022年第四季度审计工作总结及2023年第一季度审计工作计划》。所有委员均对议案表示同意,议案均全票通过。无2023年4月19日1、审议《惠发食品公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》;2、审议《关于2022年度财务决算报告的议案》;3...
...公司关于聘任公司高级管理人员、内审部经理及证券事务代表的公告
《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内审部经理的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》,董事会决议聘任张剑波先生担任公司总经理,聘任王兵先生、邓光荣先生、赵晓虎先生、童华辉先生担任公司副总经理,聘任陈绍明先生担任公司财务总监,聘任吴燕娥女士担任公司董事会秘书,聘任罗红贞女士担任公司内审部经理,聘任...
海南高速:独立董事述职报告(郝向丽)
现将本人在2023年度履行职责情况报告如下:一、基本情况郝向丽,女,1973年9月出生,公共管理硕士,注册会计师、注册资产评估师、证券期货业注册会计师(www.e993.com)2024年11月10日。历任海南会计师事务所(上市所)项目经理、海南从信会计师事务所(上市所)部门经理、海南海昌会计师事务所部门经理合伙人、海南省发展控股有限公司财务部副总经理、审计...
内审干货——系统权限审计,要怎么审?细讲干货!
系统管理一般由信息化部门负责,找他们要所有系统名称、管理员权限、用户明细及权限分配。任何软件系统,管理员权限都是最大的,它又拥有后台操作的最高级权限。所以,审计第一步要看:1.管理员账号谁负责的?几人知道密码?最怕是信息化部门之外的人拥有管理权限,如:行政部门或运营部门,因为很多企业信息化部都归属...
嘉兴中润光学科技股份有限公司关于聘请公司内审负责人的公告
沈飞燕女士,1982年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2012年10月起至2024年4月历任中润光学及其前身会计、财务组长、财务副课长、财务课长。拟任中润光学内审负责人。截止公告披露日,沈飞燕女士未直接持有公司股份,通过持有嘉兴尚通投资合伙企业(有限合伙)财产份额间接持有公司股份比例为0.012%。与本公司...
索宝蛋白:独立董事2023年度述职报告(耿林)
(四)与内部审计机构及会计师事务所沟通情况为切实履行监督职责,在公司年度审计和年报编制过程中,本人积极与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、相关业务状况进行沟通,在公司年度审计、审计机构评价及选聘、内审工作等方面发挥了积极作用;关于年度报告相关工作,本人与负责公司年度审计工作的会计师事务...
XX公司:2023年审计发现问题整改结果报告(收藏)
我司于2023年6月13日收到X审计X出具的《XX城市建设投资有限公司财务收支情况审计报告》(X审报﹝2023﹞4号),报告指出了我司在国有资产长期闲置等方面存在的问题,并提出了审计意见和建议。我司高度重视,按照《XX办公室、XX办公室关于印发<关于进一步加强审计整改工作的实施意见>的通知》(XX办发〔2019〕92号)要求...