兴业银行股份有限公司 2024年第三季度报告
●公司第十一届董事会第三次会议(临时会议)和第九届监事会第三次会议(临时会议)分别以通讯表决方式审议通过了公司2024年第三季度报告。●公司董事长吕家进、行长陈信健、财务机构负责人林舒保证公司2024年第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。●公司2024年第三季度报告中的财务报表未经审计。一、主要...
深圳市康冠科技股份有限公司2024年第三季度报告
本报告期内,公司主要原材料的价格有所回落,但公司对销售价格的调整在考虑行业竞争态势、市场格局以及客户需求等多方面因素后,采取了阶段性地选择具有市场竞争力的价格策略,适当优化了节奏与幅度,旨在帮助和支持客户提升市场份额。这一策略导致部分产品从原材料成本加成到最终销售价格的传导过程中出现了一定的滞后性,进而...
青海盐湖工业股份有限公司2024年第三季度报告
截至目前,公司已完成设计优化及前期手续办理工作(包括立项备案、勘测定界、地质灾害评价、压覆矿产评估、职业卫生评价、水土保持方案、环境影响评价、节能评估报告、安全预评价报告、地震安全性评价、初步设计审查、岩土勘察、土地证等手续);项目全厂地基处理已全部完成,厂区内部主路路基工程已全线贯通,现场通车条件;已完成...
永辉超市:公司已于今年4月披露标准无保留意见的年度审计报告,无ST...
同花顺金融研究中心09月20日讯,有投资者向永辉超市提问,贵公司联系亏损了三年了,不知道有没有ST的风险公司回答表示,您好,公司已于今年4月披露标准无保留意见的年度审计报告,无ST风险,谢谢。点击进入交易所官方互动平台查看更多
无运营的香港公司怎么报税?出具无运营审计报告
1.香港公司证件资料(注册证书、商业登记证、章程、年报等)2.香港税务署下发的报税表3.做账年度内所有银行月结单4.做账年度内业务购销合同、收付款水单5.做账年度内费用支出票据6.上一年度审计报告(若为首次做账审计则无需提供)香港公司审计流程...
...2023年度内部控制均被出具了标准无保留意见的内部控制审计报告
公司回答表示,尊敬的投资者您好,公司2022年度、2023年度内部控制均被出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,公司重整以来,高度重视公司治理与合规经营,致力于全方位、多维度提升公司治理水平,借助外部专业力量提升公司内部控制,完善内部控制制度与流程,制定内控手册并推动内控手册的深入贯彻落实,助力公司高质量发展(www.e993.com)2024年11月14日。
渤海轮渡:渤海轮渡集团股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职...
(三)审阅公司的财务报告并发表意见报告期内,审计委员会对公司2022年年度、2023年第一季度、2023年半年度、2023年第三季度财务报告进行了认真、仔细地审阅,认为公司财务报告的编制符合企业《会计准则》的相关规定,可以真实、准确、客观的反映公司的经营状况,不存在虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏;也不存在因重大会...
...哈尔滨电工仪表研究所有限公司过渡期损益情况专项审计报告
项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。??????六、??报告分发和使用的限制??????本报告仅供许继电气股份有限公司以自有资金收购许继集团有限公司持有的哈表所??100%股权了解??2023??年??09??月??01??日—2023??年??12...
北京竞业达数码科技股份有限公司2024年半年度报告摘要
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示□适用√不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案...
无法保证报告真实、准确、完整!一个月内10余家上市公司董事、监事...
本人无法理解;希望管理层拿出令会计师信服的证据,否则作为公司董事无法对2023年的财务数据进行确认;年报内容应以客观事实为依据,不该用写作文的方式推卸责任。本人全程未参与会计师事务所的沟通,对2023年年度报告、2024年第一季度报告无法表示意见。独立董事阎敏反对理由:涉及审计无法表示意见事项,无法对2023年财务...